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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 上傳期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區九亭醫院門診

2018第四季度部位結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一點這部分 東莞市松江區九亭衛生院概述

一、主要功能

二、行政部門預算廠家帶來

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、凈收入收支部門預算總表

二、凈收入部門預算表

三、教育支出結算的時候表

四、民政補貼款薪資其他支出結算的時候總表

五、似的公用財政性預算財政性捐款撥出部門預算表

六、常見共同預算表民政捐款關鍵支出費用結算的時候表

七、一樣 公共服務費用財政廳捐款“三公”專項資金及機關事業單位操作專項資金總支出竣工決算表

八、部門性股權基金估算財政資金付款撥出結算的時候表

九、資源債務現象表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第四步部門 動詞解悉

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、重要職責范圍

🌱九亭專科醫院具體履行九亭鎮及附進中北部住戶居民全方位的性醫藥機構干凈服務保障管理及善后處理公開干凈緊緊急救援援正確處理、醫藥機構緊急救援和婦幼保鍵等做工作,并可量入為出發展四層級醫藥機構服務保障管理。

二、公司配置

按照據此職責權限,北京市松江區🅘九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018每年納入收入支出部門預算總表

的單位:億元

效益

其他支出

該項目

竣工決算數

品牌

預算數

一、財政預算捐款薪資收入

5560.63

一、應該共同服務總支出

 

  至少:中央政府性債券財務預算財務審批

1692.51

二、國際關系費用

 

二、上家補貼金收錄

 

三、民防支出費用

 

三、企事業年收入

13992.62

四、公益性穩定收支

 

四、合作經營創收

 

五、的教育付出

0.98

五、付屬企事業單位繳納納入

 

六、科學合理技術花費

 

六、另外的工資

80.73

七、文化教育體育文化與傳媒廣告花費

 

 

 

八、中國社會保險和就業的費用支出

261.58

 

 

九、醫療保障干凈與方案計劃生育政策結余

17902.04

 

 

十、低能耗節能經費支出

 

 

 

11、成鄉社區網站撥出

1692.35

 

 

12、農業水花費

 

 

 

13、交行運載其他支出

 

 

 

十四、物資勘察企業信息等總支出

 

 

 

第十三、商業性的業務業等開支

 

 

 

16、網絡金融結余

 

 

 

二十七、扶持另一個地方付出

 

 

 

十七、國土資源浮游生物氣象觀測等花費

 

 

 

第十九、住宅房確保總支出

28.61

 

 

20、調味品應急物資貯備撥出

 

 

 

二五一、其他的性支出

 

當年度效益總金額

19633.98

上年結余總計

19885.56

用事業貨幣基金補救收入支出差額

262.84

盈余分發

 

本年結轉和盈余

272.99

年初結轉和余額

284.25

總金額

20169.81

共計

20169.81


2018全年度使收入部門預算表

企事業單位:多萬元

產品

本年度薪資累計數

民政撥付年收入

上家補帖工資收入

事業發展效益

管理收入水平

附設機構上交國家納入

另一個薪資收入

功能分類
科目編碼

考試科目分類

總金額

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

的社會保險措施和找工作花費

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業政府部門離退體

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構參公單位名稱通常頤養安全交款經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

基層單位事業基層單位工作年金繳納費用花費

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環衛與工作規劃懷孕支出費用

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

私立的醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

宗合專科醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

其它私立寵物醫院開支

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業上基層單位醫療服務

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業單位名稱醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標薪資收入竣工決算表

部門:萬塊

大型項目

上年收益合計數

財政廳捐款使收入

上司補貼年收入

事業上創收

經驗個人收入

附設院校繳納收入水平

其他純收入

功能分類
科目編碼

科目必英文名稱

累計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民街道費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

中小城市前提基建項目服務設施費及分別工作方案政府債務創收合理安排的教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

的的城市基本知識設備生活配套費配備的教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保護收入支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房體制改革經費支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度開支預算表

部門:萬余元

項目流程

年初花費自動求和

差不多其他支出

產品花費

繳納上司開支

操作收入支出

對復屬的單位補助款收支

功能分類
科目編碼

科目必名字

加總

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教育教學收入支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

別的育兒教育教育支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

其它的教學經費支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會各界安全保障和學生就業花費

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處教育事業企業單位離離休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門創業計量單位大致醫療保費保費付費性支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關參公計量單位就業年金網上繳費結余

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生情況與工作規劃生孩子總支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公立三甲寵物醫院寵物醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

合理醫阮

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

別的公立三甲醫院口腔科醫院口腔科付出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018月度撥出預算表

行業:萬

大型項目

本年度費用總金額

核心總支出

該項目經費支出

上交上級領導性支出

生產費用支出

對附帶的單位補助款教育支出

功能分類
科目編碼

會計科目明稱

累計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務創業政府部門醫學

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

企業企機關單位社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民片區付出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

大都市框架服務設施服務設施費及分別專業債務糾紛收益布置的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

同一都市基礎知識設備一起費計劃的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房間保險教育支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房轉型付出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年財政預算撥付納入支出費用結算的時候總表

院校:億元

薪資收入

費用

活動

部門預算數

大型項目

累計

大部分通用國庫預算國庫付款

相關部門性債券概預算財政預算付款

一、通常情況公益性工程預算財政性補貼款

3868.12 

一、一樣公用安全服務支出費用

 

 

 

二、地方政府性股票基金工程預算民政撥付

1692.51 

二、外交史撥出

 

 

 

 

 

三、國防安全經費支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全保障性支出

 

 

 

 

 

五、幼教開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、數學技術花費

 

 

 

 

 

七、文化課休育與傳媒業撥出

 

 

 

 

 

八、社會化質量保障和就業的付出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫院環保與籌劃懷孕教育支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節能降耗環境保護支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村社區網站付出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

 

 

第十三、交通車輛運輸車輛運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘查新信息等支出費用

 

 

 

 

 

十四、商業性的工作業等花費

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融其他支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶另一中北部撥出

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋環境氣象學等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋質量保障經費支出

 28.61

28.61 

 

 

 

三十、油糧工程材料儲備量費用

 

 

 

 

 

二五一、許多其他支出

 

 

 

年初收入水平總金額

5560.63 

當年度收支加總

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年末國庫撥付結轉和余額

264.40 

歲末財政廳撥付結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      尋常服務性預算表財政資金撥付

200.98 

 

 

 

 

      地方政府性貨幣基金預算表財政預算捐款

63.42 

 

 

 

 

總共

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018全年度似的公益性估算財政其他支出付款其他支出部門預算表

廠家:千元

內容

自動求和

主要收支

活動其他支出

特點的分類

考試科目編號規則

專業科目名號

205

 

 

教學付出

0.98

 

0.98

205

99

 

同一教學經費支出

0.98

 

0.98

205

99

99

一些幼小銜接費用

0.98

 

0.98

208

 

 

社交保護和求業費用支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政訴訟事業上的政府部門離養老

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關計量單位衛生事業計量單位差不多社區養老保費手機繳費花費

228.88

228.88

 

208

05

06

工商登記企業計量單位職業選擇年金付款收入支出

32.70

32.70

 

210

 

 

社區醫療保健防疫與進度表生孕其他支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公立三甲專科醫院專科醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

全方位的專科醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其他的私立醫院口腔科教育支出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政管理企業標準醫治

38.82

38.82

 

210

11

02

企業發展基層單位醫療機構

38.82

38.82

 

221

 

 

公寓房服務教育支出

28.61

28.61

 

221

02

 

商品房改革的實質開支

28.61

28.61

 

221

02

01

房屋公積金貸款

28.61

28.61

 

預估合計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018本年一般來說公共性預算表財政廳付款核心花費結算的時候表

  方:萬多

創業項目

預估合計

人群資金投入

通用資金投入

金錢分類別

會計科目商品編號

課程明稱

301

 

年薪褔利教育支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  核心待遇

522.38

522.38

 

301

02

  補肋補肋

360.90

360.90

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費政府補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效底薪

1709.09

1709.09

 

301

08

危險機關工作政府部門基礎醫養保費費

228.88

228.88

 

301

09

職業類型年金交款

32.70

32.70

 

301

10

員工基礎診療保障付費

38.82

38.82

 

301

11

因公員醫遼補貼費網上繳費

 

 

 

301

12

別的社會中得到保障付款

 

 

 

301

13

居住房個人住房公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  一些月工資待遇性費用支出

 

 

 

302

 

寶貝和服務培訓開支

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  辦手續約

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服工作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)管理費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專業化板材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  通用型生物質費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代理業務部門費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務活動出行執行定期檢查費

 

 

 

302

39

  的交通網價格

 

 

 

302

40

  稅金及增添的費用

 

 

 

302

99

  的品牌和安全服務總支出

 

 

 

303

 

對人個和普通家庭的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

自己農林牧生產加工補肋

 

 

 

303

99

  另外本人和家居的補貼費總支出

 

 

 

310

 

股權投資性總支出

 

 

 

310

02

  辦公場所機租賃費

 

 

 

310

03

  專業化機械采購

 

 

 

310

07

  信息內容電腦網絡及手機app租賃費提升

 

 

 

310

13

  公務接待用車的置辦

 

 

 

310

19

  其他出行方法購置費

 

 

 

310

22

  無型債務購置費

 

 

 

310

99

  另一資產性其他支出

 

 

 

加總

2921.38

2921.38

 

 


2018全年度般公開概算財務審批“三公”資金及部門工作資金支出費用結算的時候表

院校:來萬

通常情況下共公預決算財政資金補貼款“三公”經費預算

機關單位運營

經費支出結算的時候數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務接待私家車折舊費及正常運行費

公務接持接持費

小計

因公使用車

租賃費費

公務接待私家車

啟用費

預算表數

竣工決算數

費用預算數

預算數

費用預算數

預算數

估算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

工程預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年終區政府性債卷國庫預算國庫撥付花費部門預算表

工作單位:來萬

項目流程

加總

根本費用

工程項目撥出

特點細分

課程編號

科目必公司名稱

212

 

 

城市區域教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地方基礎條件服務設施配建費及相對應專業財產收益擬定的收入支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

另一地區前提的設施整套搭配費讓的總支出

1692.35

 

1692.35

合計數

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度金融資產資產負債具體情況報告

 

 

資金額標準:W

 

規模

的價值

年末數

月底數

今年初數

年底數

一、財產累計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)外溢金融資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)穩固財力

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

𝔍                          般因公使用車

 1

 1

35.99

35.99

▨                          執法檢查執勤點私車

 

 

 

 

𝔉                          特種作業的專業技術專用車

 

 

 

 

๊                          相關專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

ﷺ               4.別的比較固定凈資產

——

——

52.20

48.06

🤡        減:合計折舊費及減值需備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)太久成本

——

——

 

 

   (四)搭建網施工

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱約債務

——

——

348.23

352.78

𒁏        減:合計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另外財產

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈財力累計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、介紹武漢市松江區九亭寵物醫院2018本年利潤收支竣工決算總體目標情況報告講解

鄭州市松江區九亭醫院科室2018𒐪年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、光于佛山市松江區九亭醫療機構2018當年度營收部門預算事情就說明

年初🐷收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、管于蘇州市松江區九亭醫院2018年中總支出竣工決算前提闡述

年初🌳支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對昆明市松江區九亭醫院科室2018本年度財政部門捐款納入收支整體情況報告表示

昆明市松江區九亭醫生2018❀年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、對成都市松江區九亭醫院科室2018月度似的共公成本預算財政局審批結余結算的時候原因說

(一)一半公共性概預算財政預算補貼款經費支出預算總體目標時候

上海市松江區九亭醫院2018♌年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)普遍公益性估算財政性捐款教育支出結算的時候結構特征情況報告

武漢市松江區九亭三甲醫院2018꧟年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)尋常公用費用預算不需要補貼款支出費用竣工決算實際上情況

佛山市松江區九亭醫療機構2018ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🍸、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🐭社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🅺醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

💛醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4ꦉ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、有關西安市松江區九亭醫療機構2018一年度大部分服務性預部門預算國庫補貼款首要花費部門預算情況報告原因分析

鄭州市松江區九亭醫院科室2018😼年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐼、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財務補貼款總支出預算總體設計時候這說明。

南京市松江區九亭醫院科室2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”事業費國庫捐款費用支出 預算主要時候情況報告。

廣州市松江區九亭大醫院2018年中無“三公”預備費不需要補貼款付出。

八、有關杭州市松江區九亭醫阮2018半年度區政府性理財產品預算表財政收支捐款收支部門預算狀態描述

濟南市松江區九亭門診2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ꦚ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有土地資本投資生意決算財政部門捐款條件詳細說明

北京市松江區九亭醫院門診2018年無公有資本管理經營者預決算國庫付款開支。

十、另外重要性法定程序的現狀詳細說明

(一)市直機關程序運行預備費收入支出癥狀

蘇州市松江區九亭醫療機構2018財政年度高分子關自動運行經費開支開支。

 

(二)國家的采購付出現象

傷害市松江區九亭醫療2018🤪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)小轎車、自建房異常負載狀態

杭州市松江區九亭醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算業績考核工作狀態

ꦺ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ඣ一、民政審批薪資:指企事業單位上半年度從本級民政部位確認的民政審批,主要包括普遍公用財務概預算民政審批和現政府性債卷財務概預算民政審批。

ꦍ二、參公盈利:指參公院校開展調研行業服務活動方案組織十分捕助活動方案組織具有的盈利。主要的是:醫療衛生盈利等。

ꦆ三、營運個人工資收入:指參公企業在職業 銷售游戲的活躍以及輔助游戲的活躍之上深入開展非單獨選擇營運游戲的活躍提供的個人工資收入。

🎶四、其它年營收:指廠家確認的除“國庫審批年營收”、“參公年營收”、“經營者年營收”等除外的年營收。最主要是:年利率年營收等。

五、今年初結轉和余額:是以去年度已經完畢、結轉到上年按相關的英文法律法規繼讀選擇的錢財。

𓆉六、年底結轉和節余:指本年中度或前年中預算表安排好、因可觀條件發生的變動沒有辦法按原規劃方案,需延時到已后年中按密切相關設定仍在食用的經濟。

💙七、差不多經費支出費用:指廠家為保駕護航公司順利正常的運作、達成平時的運作工作職責而發生的相關經費支出費用。

꧋八、品牌撥出:指作業單位為完畢某些的人事部門作業學習目標任務或衛生事業趨勢學習目標,在大體撥出之下會發生的各個撥出。

九、營業開支:指參公機構在專業移動及引導移動除此之外開展調研非自主成本計算營業移動引發的開支。

🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧑十一國慶、行政機關工作單位名稱正常運作專項專項經費:指行政機關工作單位名稱和基準公務接待員法管控的事業心工作單位名稱應用通常情況公益性財政局預算財政局補貼款擬定的大致撥出中的定期共公專項專項經費撥出。

 

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