東莞市松江區服務中心寵物醫院
2018一年度團隊竣工決算
目 錄
一、要素 武漢市松江區基地的醫院情況
一、注意功能
二、科室竣工決算部門定義
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、年收入開支結算的時候總表
二、利潤部門預算表
三、收入支出預算表
四、民政捐款年收入經費支出竣工決算總表
五、通常情況公共服務預竣工決算財務捐款其他支出竣工決算表
六、通常情況下共公竣工決算財政部門審批大致付出竣工決算表
💮七、通常情況下公共性成本預算財政資金審批“三公”資金投入費用及行政單位正常運行資金投入費用費用部門預算表
八、政府部性股票基金財政局預算財政局審批收支結算的時候表
九、資源債務狀態表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第二那部分 名稱回答
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、最主要的職責權限
ꦗ成都市松江區平臺醫院科室醫生當做2級甲等醫院科室醫生,擔負著位置醫院保建平臺的崗位責任制,為松江人艮身材安全打造醫院保建與保養保建服務質量。做醫院保建與保養,醫藥學檢驗培養,醫藥學檢驗鉆研,安全醫院保建相關的人員訓練,安全高技術相關的人員立刻培養,保建與安全培養。
二、企業裝置
據上面的部門職責,重慶市松江區中心的醫院口腔科設40𓆉個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018全年度薪水其他支出結算的時候總表
廠家:萬
盈利 |
教育支出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
項目 |
預算數 |
一、財政資金捐款純收入 |
27004.51 |
一、般通用產品其他支出 |
|
中僅:以政府性債券概算財務捐款 |
3401.39 |
二、外交活動收入支出 |
|
二、上級領導補帖薪資收入 |
|
三、國防軍事其他支出 |
|
三、工作薪資收入 |
101351.87 |
四、共公平安收入支出 |
|
四、銷售經營營收 |
|
五、學前教育其他支出 |
|
五、附帶企事業單位上交國家工資 |
|
六、數學技術應用經費支出 |
|
六、許多盈利 |
1151.34 |
七、企業文化體育運動與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
八、市場有保障和工作經費支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫學清潔與計劃怎么寫生孕收入支出 |
113920.76 |
|
|
十、節約優質結余 |
|
|
|
五一、新農村社區居委會花費 |
3401.39 |
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
十五、鐵路道路運輸物流經費支出 |
|
|
|
十四、環境資源探礦資料等撥出 |
|
|
|
二十、商家精準制造業等撥出 |
|
|
|
十五、金融經濟經費支出 |
|
|
|
十二、救助同一中南部其他支出 |
|
|
|
十九、國土局海域氣象學等付出 |
|
|
|
黨的十九、往房保障機制結余 |
205.82 |
|
|
三十、調味品材料物資儲備量支出費用 |
|
|
|
二五一、某些其他支出 |
|
年初營收自動求和 |
129507.72 |
年初經費支出累計數 |
121953.81 |
用創業股權基金補回收入支出差額 |
|
盈余調整 |
7228.72 |
年終結轉和余額 |
1767.50 |
半年度結轉和盈余 |
2092.69 |
共計 |
131275.22 |
總金額 |
131275.22 |
2018半年度收入來源部門預算表
廠家:W
建設項目 |
本年度薪水合計數 |
財政支出補貼款凈收入 |
上級部門補貼申請書年收入 |
自己事業納入 |
運作個人收入 |
附設單位名稱上交國家收入水平 |
另外的薪資收入 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
世界保證和就業前景收支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政參公企業離提前退休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位的單位離退休之 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企工作機關單位工作機關單位基本的養老人身險人身險納費費用支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業人事企業崗位年金激費撥出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生情況與計劃怎么寫生殖花費 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公校三甲醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合專科醫院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
某些市立醫院醫生總支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業機關單位醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位企業單位醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村街道費用支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政基本配制生活配套費及相匹配的專頂公司債務年收入安排好的收入支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它省份基礎知識安全設施配合費讓的收支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房后勤保障收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018每年費用竣工決算表
的單位:萬多
工作 |
當年度支出費用總金額 |
核心性支出 |
活動撥出 |
繳納上級領導撥出 |
運營總支出 |
對加盟基層單位補助款花費 |
||||
功能分類 |
考試科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保證和就業創業花費 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業方離退居二線 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業單位名稱離養老 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
計量單位教育事業計量單位大體養老生活穩定繳納費用結余 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業性計量單位事業性計量單位專職年金繳納花費 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥安全與計劃方案生孩結余 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦衛生院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
標準化醫生 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一個私立醫院醫生支出費用 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門人事組織醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事政府部門醫療衛生 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮特別其他支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市根基公共服務設施生活設施費及相匹配自查自糾債權使收入制定計劃的撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多城區基礎知識公用設施模塊化費擬定的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保駕護航結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房深化改革費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018季度財政資金審批年收入撥出竣工決算總表
工作單位:多萬元
收益 |
花費 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
總計 |
平常公開工程預算財政資金捐款 |
當地政府性債券工程預算財政支出捐款 |
一、普遍公用設施概預算財政部門審批 |
23603.12 |
一、大部分公用設施服務管理結余 |
|
|
|
二、政府部性新基金費用財政支出補貼款 |
3401.39 |
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全開支 |
|
|
|
|
|
四、通用應急開支 |
|
|
|
|
|
五、培育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、數學技術性收入支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化休育與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保險和畢業生就業費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫治衛生監督與方案孕育付出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能降耗綠色環保花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設社區衛生開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網貨運撥出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測信息查詢等付出 |
|
|
|
|
|
十四、精準第三產業精準第三產業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持許多的地區教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋環境氣象條件等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房后勤保障費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二是、油糧武器裝備貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另外的費用 |
|
|
|
本年度收錄自動求和 |
27004.51 |
上年教育支出加總 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
本年財務捐款結轉和盈余 |
687.45 |
月底財政廳捐款結轉和節余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
正常共公費用國庫撥付 |
687.45 |
|
|
|
|
現政府性新基金概預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
27691.96 |
累計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018年基本上公開結算的時候民政審批開支結算的時候表
機關單位:萬塊
創業項目 |
累計數 |
核心經費支出 |
內容收支 |
|||
功能表分類管理 項目商品代碼 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展的保障和就業機會經費支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業行業離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司的離退職 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業方通常養老生活安全手機繳費付出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上行業的職業年金付款花費 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生與進度表懷孕經費支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
醫醫阮 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜合管理寵物醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
其它的公立學校衛生院付出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業組織醫療保健 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展工作單位醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
商品房服務總支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
總計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018年中首要上共公費用不需要捐款首要總支出預算表
企業:70萬
建設項目 |
加總 |
人員管理經費支出 |
共用接待費 |
||
經濟發展分類管理 考試科目標識號 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金員工福利收支 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
幾乎年終獎金 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
機構事業性部門最基本頤養天年保障費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
退休職工常規醫療保障穩定手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員治療經濟補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
任何中國社會切實保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
其它的工資收入福利性支出費用 |
|
|
|
302 |
|
菜品和服務管理費用 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
打印費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
用電 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用板材費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
受托業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動公務車操作維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它城市交通相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品價格和服務項目支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家用的補助金 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農耕生產制造補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的個人賬戶和人家的補貼金付出 |
|
|
|
310 |
|
資金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室儀器購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網及圖片軟件購置費最新 |
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310 |
13 |
公務接待專用車采購 |
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310 |
19 |
其余交通費生產工具新購 |
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310 |
22 |
隱約資金租賃費 |
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310 |
99 |
其余資本性收入支出 |
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累計 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
♎2018第四季度平常公共服務財政部門預算財政部門付款“三公”接待費及機關事業單位電腦運行接待費結余結算的時候表
方:萬的大寫
一半公開費用財政支出撥付“三公”經費支出 |
行政單位執行 預備費部門預算數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待租車折舊費及開機運行費 |
因公接持費 |
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小計 |
公務活動專車 置辦費 |
公務接待出行 正常運行費 |
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工程預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018每年當地政府性母基金預竣工決算財政局審批撥出竣工決算表
企業單位:W
產品 |
累計 |
通常費用支出 |
工程項目費用 |
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功能模塊總類 課程打碼 |
項目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
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城鄉統籌居委經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
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城鎮框架場地設施配套工程費及相應的專向負債收入來源制定的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
某些大都市基礎理論體系配套方案費規劃的收入支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
總計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018本年度資金負債率實際記錄表 |
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收入額企業:萬是 |
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量 |
市場價值 |
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年終數 |
月底數 |
月初數 |
月底數 |
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一、資源總計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)游動資金 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)進行固定固資 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
ꦺ 通常公務活動車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🔯 交通執法執勤點使用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝐆 重型行業技術出行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ജ 別車輛使用 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
꧋ 4.其他的加固資金 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
𒉰 減:積累固定資產折舊及減值預備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長遠投資的 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)搭建網過程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)有形債務 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🌟 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)同一資源 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、債務總金額 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資產投資累計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、就杭州市松江區咨詢中心診所2018半年度收錄撥出竣工決算總體目標時候證明
傷害市松江區中三甲醫院2018ꦜ年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、關羽東莞市松江區中間診所2018第四季度營收部門預算問題闡明
當年度⛄收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、有關于東莞市松江區中心點醫生2018年撥出部門預算的情況解釋
年初💦支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、有關東莞市松江區管理人民醫院醫生2018季度財政部門審批薪資收入開支綜合情況下表示
蘇州市松江區公司醫院專家2018💃年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、至于滬市松江區重心醫生2018財政廳年度一樣公眾成本預算財政廳撥付總支出預算現狀說明書
(一)一樣公開預算表財政部門捐款支出費用預算總體經濟前提
杭州市市松江區機構大醫院2018💧年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)般共同概預算財政性審批教育支出部門預算架構問題
傷害市松江區中心局醫院醫生2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)平常公用項目預算財政預算撥付花費竣工決算實際情況報告
南京市松江區平臺醫院2018൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5💖、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:方便簡潔市民看病,優化看病關鍵點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬元左右,開支結算的時候為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82多萬元,經費支出部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、有關于蘇州市松江區中央醫院科室2018季度常見公用設施成本預算國庫付款首要其他支出結算的時候狀態這說明
昆明市松江區咨詢中心醫阮2018🦹年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1ℱ、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財務捐款花費部門預算總體經濟癥狀講解。
滬市松江區公司醫院門診2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元ℱ,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”金費財政結余審批結余部門預算詳細時候說。
蘇州市松江區機構醫阮2018月度無“三公”費用財政性補貼款開支。
八、有關西安市松江區重心大醫院2018年中政府機構性股票基金預算表財政教育支出付款教育支出預算時候闡述
重慶市松江區中心局青島博士整形醫院醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國企資本管理加盟工程預算財政預算撥付實際情況講解
蘇州市松江區核心醫療2018年末無集體所有制資本管理管理預算表財政性審批教育支出。
十、其它重要性問題的情形這說明
(一)企事業單位啟動資金費用支出 情況下
濟南市松江區中心點大醫院2018本年有機物關加載資金性支出。
(二)人民政府采購項目流程撥出狀況
鄭州市松江區基地醫療機構2018♎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018✨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、經過唯一性占癥狀
1.汽車
截至2018年12月31日,區𓆏機構公共事務方法局分為運輸車輛4輛,在這當中,另外的專車4輛,各種車輛使用核心具有來接送上級領導寵物醫院專業人員院士來院專業人員醫院租車。
2.住宅
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考核管理方法具體情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🗹況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💜一、民政概財政預算預算審批工資收入:指機關單位當民政年度度從本級民政概財政預算預算部門乃至每一位員工有的民政概財政預算預算審批,包涵常見公共性概財政預算預算民政概財政預算預算審批和中央政府性債券概財政預算預算民政概財政預算預算審批。
꧒二、教育創業營收:指教育創業標準組織開展靠譜的業務營銷主題活動極其輔佐營銷主題活動確認的營收。通常是:醫遼營收、科教工程營收。
💎三、合作銷售凈收錄:指自己事業標準在職業相關業務過程下列關于外掛過程后深入推進非獨特結轉合作銷售過程確認的凈收錄。
🧸四、許多薪水來源:指部門達成的除“財政廳捐款薪水來源”、“教育事業薪水來源”、“開薪水來源”等或者的薪水來源。關鍵是:餐飲店薪水來源、年利息薪水來源、上繳醫藥薪水來源等。
五、年末結轉和余額:就是指當年度未能已完成、結轉到上年按關于規定延續的使用的專項資金。
ဣ六、年初結轉和盈余:指年初度或原先年終概算確定、因理性能力產生變化規律沒有按原工作方案施行,需廷遲到后年終按關于法律法規延續運用的財政資金。
𝐆七、大致性經費支出:指醫療機構為安全保障醫療機構正常人正常運轉、提交守則事情目標任務而發生的杜六房加盟總部的性經費支出。
ꩲ八、工程費用花費 :指公司為已完成特殊的行政機關上班主線任務或事業上壯大任務,在大多費用花費 模版發生了的各個費用花費 。
🌌九、管理花費:指企業發展工作單位在專業化營銷活動形式組織及輔佐營銷活動形式組織本身開設非獨自計算管理營銷活動形式組織發生的花費。
𓄧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓂃國慶、機關企業工作單位作業專項經費性撥出:指行政性企業工作單位和符合公務活動員法監管的事業工作單位企業工作單位適用基本上上公共服務預決算民政撥付布置的基本上性撥出中的日常生活公供專項經費性撥出性撥出。