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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 更新準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼護理院

2019年末預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼護理院概況

一、主要的主要職責

二、裝置快速設置

第二部分 上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算表

一、凈收入支出費用預算總表

二、收錄預算表

三、總支出結算的時候表

四、財政資金捐款使收入收支結算的時候總表

五、基本公用設施結算的時候國庫撥付支出費用結算的時候表

六、常見公用預部門預算財政局審批首要收支部門預算表

七、尋常公用設施財政局預算財政局撥付“三公”接待費及單位電腦運行接待費經費支出預算表

八、市政府性債卷概預算財政預算補貼款費用部門預算表

九、財力欠債情況下表

第三部分 上海市松江區婦幼健康保健院2019年度決算情況說明

第七區域 動詞說明


第一部分    上海市松江區婦幼保健理療院概況

 

一、主耍工作職責

防范損害婦孩子童身心健康的問題,有效降低孕產婦和圍產兒消失率,催進兼容母乳哺育。

二、裝置快速設置

ꦅ佛山市松江區婦幼按摩保健院設6個設有組織 ,涉及:會議室室、醫務科、基礎護理部、金融科、總務科、預放健康保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼中醫保健院2019年度決算表

2019財政年度個人收入性支出結算的時候總表

廠家:萬是

凈收入

結余

業務

部門預算數

新項目

部門預算數

一、通常情況下服務性預算表財政部門補貼款收錄

4078.55

一、應該共公服務質量收入支出

 

二、政府辦公室性私募基金預決算財政資金撥付收入水平

 

二、外交史付出

 

三、上家補貼費薪資收入

 

三、防御總支出

 

四、創業利潤

17980.83

四、共同安全管理經費支出

 

五、操作個人收入

 

五、育兒教育教育支出

3.8

六、附設計量單位上交凈收入

 

六、科學的技術工藝總支出

 

七、其它效益

285.1

七、文化課草原旅游體育競技與影視傳媒性支出

 

 

 

八、社會發展得到保障和就業問題性支出

1450.04

 

 

九、干凈的健康花費

20344.51

 

 

十、節約能源環境保護教育支出

 

 

 

11、村鎮建設社區網站費用

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

第十三、交通配套運輸車開支

 

 

 

十四、資源英文勘測新信息等教育支出

 

 

 

15場、商業地產服務業等性支出

 

 

 

十五、財務經費支出

 

 

 

十二、經濟援助某些區縣費用

 

 

 

十七、生態成本深海氣象局等經費支出

 

 

 

第十九、往房保證結余

61.07

 

 

三十、糧油加工工程設備與物資的貯備付出

 

 

 

二十一國慶、傷害預治及突發方法開支

 

 

 

二12、許多付出

 

當年度凈收入總金額

22344.48

上年花費累計

21859.42

用事業上母基金填補收入支出差額

 

余額確定

428.98

年終結轉和余額

237.94

半年度結轉和節余

294.02

總結

22582.42

總結

22582.42


2019年中凈收入部門預算表

公司的:上萬元

工程項目

上年效益總計

財政部門審批收入水平

領導補貼金效益

衛生事業收錄

經驗個人收入

附設企業上交納入

相關凈收入

功能分類
科目編碼

課目名字大全

合計數

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

世界 服務保障和學生就業開支

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性創業組織離提前退休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業基層單位離退休年齡

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

的單位創業的單位最基本頤養商業保險納費撥出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業性企業單位工作年金納費總支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

安全建康結余

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

醫醫療

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產科醫院專家

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

另外的私立醫院口腔科收入支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政行業公司醫治

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

工作工作單位治療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房服務保障付出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改制經費支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度經費支出部門預算表

行業:十萬

產品

本年度付出累計數

通常支出費用

該項目經費支出

上交上級領導花費

生產經營費用

對其他的單位補貼費經費支出

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

預估合計

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育收支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的教育教學收支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

相關教導教育支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會的保障和學生就業費用支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關人事公司的離離休

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

參公基層單位離退職

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門事業上公司差不多養老人壽保險人壽保險交款開支

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業企業職業化年金付款其他支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

干凈的健康費用

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立三甲門診門診

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦科醫院專家

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

某些公辦專科醫院支出費用

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展方醫療服務

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

工作的單位醫療保障

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

公寓房基本保障經費支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

公房改革的實質其他支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019全年度財政性審批純收入收入支出結算的時候總表

計量單位:萬

創收

費用

項目

結算的時候數

頂目

總計

平常共公估算財政部門審批

以政府性私募基金費用財務補貼款

一、常見公益性估算財政局審批

4078.55 

一、大部分公共信息提供服務開支

 

 

 

二、縣政府性股權基金概算財政支出補貼款

 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、公共服務的安全性支出

 

 

 

 

 

五、教導教育支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、物理學工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、藝術休閑旅游田徑運動與影視文化撥出

 

 

 

 

 

八、社交有效保障和學生就業花費

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、衛生監督良好性支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節能減排環保標準付出

 

 

 

 

 

國慶、縣域片區總支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、公路網配送收支

 

 

 

 

 

十四、影視資源探礦信息內容等收入支出

 

 

 

 

 

第十、商業運作功能業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、銀行業收支

 

 

 

 

 

十二、扶持其他的城市開支

 

 

 

 

 

二十、肯定影視資源海洋生物形象等撥出

 

 

 

 

 

十八、房屋切實保障性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

第二十、糧油加工資源儲備量經費支出

 

 

 

 

 

二五一、災情防冶及應及監管教育支出

 

 

 

 

 

二十三、另一個付出

 

 

 

當年度個人收入累計數

4078.55 

當年度結余累計數

4062.69 

4062.69 

 

年末財政廳補貼款結轉和節余

222.10 

歲末財政支出審批結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、一樣 共公概預算財政部門撥付

222.10 

 

 

 

 

二、區政府性股權基金成本預算不需要付款

 

 

 

 

 

總額

4300.65 

總結

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年一般的公眾估算國庫付款費用支出 部門預算表

企業:余萬元

活動

總金額

最基本總支出

內容經費支出

工作類型

會計分類商品編號

課目品牌

205

 

 

教學經費支出

3.80

 

3.80

205

99

 

某些教育教學開支

3.80

 

3.80

205

99

99

其它的教育教學教育支出

3.80

 

3.80

208

 

 

發展保障措施和大學生就業費用支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

人事部門事業上的院校離離休

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業心公司的離退休工資

47.83

47.83

 

208

05 

05 

行政機構事業心機構最基本醫療保險服務保險服務繳納費用經費支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

政府機關自己事業基層單位職位年金激費撥出

69.80

69.80

 

210

 

 

公共衛生建康經費支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公校醫療機構

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產三甲醫院

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

任何市立醫院收入支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政性事業上的的單位醫療保健

455.24

455.24

 

210

11

02

事業有成機關單位治療

455.24

455.24

 

221

 

 

租賃房有保障經費支出

61.07

61.07

 

221

02

 

往房收入分配改革教育支出

61.07

61.07

 

221

02

01

商品房社保公積金

61.07

61.07

 

累計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019第四季度一般來說公開結算的時候財政部門撥付通常付出結算的時候表

  行業:萬

活動

自動求和

職工專項資金

通用費用

第三產業種類

項目編碼查詢

課程和科目簡稱

301

 

工薪發福利總支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  大多很大打工族薪資

208.58

208.58

 

301

02

  補貼款補貼款

185.75

185.75

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補帖費

 

 

 

301

07

  績效考核的薪資

850.06

850.06

 

301

08

工作單位事業性工作單位關鍵社會養老穩妥穩妥激費

1332.41

1332.41

 

301

09

職業選擇年金激費

69.80

69.80

 

301

10

工人基礎醫院商業保險納費

455.24

455.24

 

301

11

因公員醫院政府補貼繳納費用

 

 

 

301

12

同一社會生活保障措施交款

 

 

 

301

13

居住房北京公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其它月薪社會福利總支出

411.29

411.29

 

302

 

各種商品和業務付出

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦理手扣費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)學費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  特用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用箱液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  代為業務量費

 

 

 

302

28

  總工會資金

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  公務接待出行運動維修保養費

 

 

 

302

39

  的客運雜費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展成本費用

 

 

 

302

99

  許多商品信息和售后服務撥出

 

 

 

303

 

對用戶家庭成員生活的補帖

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休工資費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補貼費

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

個人賬戶水產業產生補助

 

 

 

303

99

  其余對我們和家的補貼政策

0.55

0.55

 

310

 

金融資本性總支出

 

 

 

310

02

  會議室系統采購

 

 

 

310

03

  使用設配折舊費

 

 

 

310

07

  內容網絡數據及系統軟件購入游戲更新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車添置

 

 

 

310

19

  相關路網軟件工具購買

 

 

 

310

21

  藏品和陳列技巧品折舊費

 

 

 

310

22

  神圣財產購進

 

 

 

310

99

  一些資本公司性經費支出

 

 

 

累計

3622.58

3622.58

 

 


2019半年度似的公用國庫預算國庫補貼款“三公”勞務費及機關事業單位作業勞務費總支出結算的時候表

企事業單位:億元

基本公共性估算財政局捐款“三公”金費

企事業單位自動運行

專項經費竣工決算數

總金額

因公出國工作

(境)費

國家公務車輛租賃費及運作費

國家公務接待工作費

小計

因公出行

購買費

公務接待出行

作業費

財政預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

費用數

預算數

預算表數

預算數

項目預算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019本年地方政府性基金投資估算財務審批費用支出 預算表

部門:萬元左右

工作

累計數

基本性經費支出

項目支出費用

功用劃分類別

會計分類編寫代碼

專業科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標固定資產債務癥狀表

 

 

的金額政府部門:余萬元

 

規模

附加值

年末數

半年度數

今年初數

歲末數

一、房產自動求和

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流chan資金

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定住股權

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🌊                2.統一儀器(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🅺                     在這其中:(1)配送車輛(輛)

3

3

67.33

67.33

☂                                 一樣國家公務專用車

 

 

 

 

🌸                                 衛生監督執法交警執法租車

 

 

 

 

🧜                                 重型非常專業方法使用車

 

 

 

 

ꦿ                                 某些私車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

൲               4.其它的不變凈資產

——

——

344.7

348.67

ꦛ        減:當年度攤銷及減值安排

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長久的股份投資的

——

——

 

 

   (四)長期的債券投資費用投資費用

——

——

 

 

   (五)在建項目過程中

——

——

 

 

   (六)神圣股本

——

——

226.78

226.78

𝓡        減:積攢攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)某個凈資產

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

871.5

892.59

三、凈資金合計數

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、針對廣州市松江區婦幼調理院2019月度個人收入撥出預算總體性癥狀這說明

天津市松江區婦幼養身院2019🎐年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、并于滬市松江區婦幼健康養生院2019季度薪資預算情形請示報告

上年༒收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、針對南京市市松江區婦幼保鍵院2019本年度總支出結算的時候現象就說明

當年度ꦿ支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、關羽北京市松江區婦幼保養院2019月度財政廳撥付創收其他支出總體經濟具體情況反映

廣州市松江區婦幼養身院2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、關于幼兒園重慶市松江區婦幼調養院2019當年度一半公共服務財政廳預算財政廳捐款其他支出預算前提原因分析

(一)通常條件下公共性國庫預算國庫補貼款其他支出竣工決算基本條件

蘇州市松江區婦幼調養院2019♕年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)基本公開財政預算預算財政預算審批結余部門預算設計環境

北京市松江區婦幼健康養生院2019💃年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)通常實際情況下公開預竣工決算財政預算撥付總支出竣工決算按照實際情況

廣州市松江區婦幼護理院2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ꦚ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5𒉰、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6𒁏、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🧸、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、關干廣州市松江區婦幼按摩保健院2019一年度一般的公用設施費用預算不需要補貼款大致撥出預算情況下解釋

西安市松江區婦幼保健理療院2019💞年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𒁃、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、關羽濟南市松江區婦幼養生院2019年通常情形下公共性費用預算財政廳付款“三公”經費費用費用預算情形描述

(一)“三公”接待費財政部門付款支出費用竣工決算總體布局情況發生表示。

武漢市市松江區婦幼保建院2019ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費教育支出財政廳補貼款教育支出部門預算明確實際情況描述。

佛山市松江區婦幼中醫保健院2019半年度無“三公”資金財政性補貼款開支。

 

八、就天津市松江區婦幼保健養生院2019本年度政府機構性債卷國庫預算國庫付款經費支出預算現狀代表

成都市松江區婦幼健康養生院2019全年無區政府性理財產品概算民政補貼款其他支出。

九、集體所有制資產經驗決算財政部門付款條件申請報告

東莞市松江區婦幼保建院2019年無國企資產管理生意財政部門預算財政部門審批支出費用。

十、另外的比較重要應當的實際情況說明書書

(一)行政機關程序運行資金投入收支時候

南京市松江區婦幼保健品院2019年末有機關運轉接待費開支。

(二)當地政府采辦花費條件

成都市松江區婦幼保健養生院2019ꦺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)汽車、房源特別的使用率具體情況

南京市松江區婦幼健康院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算工作績效方法實際情況

北京市松江區婦幼健康保健院2019年費用業務績效業務管理工學院作深入推進實際情況下列:本行政部門創建了以下的費用財政預算表上班上班考核考核控制監督機能:松江區婦保院費用財政預算表上班上班考核考核控制監督機能,創建了全面的費用財政預算表上班上班考核考核控制上班機能;全的過程上班上班考核考核控制頒布情況下𒐪:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌌一、專家老師分資金補貼款薪資:指院校年初度從本級專家老師分資金部分贏得的專家老師分資金補貼款,主要包括通常公開決算專家老師分資金補貼款和政府辦公室性投資基金決算專家老師分資金補貼款。

🙈二、教育事業上的純創收水平:指教育事業上的標準展開的專業金融產品話動基本輔佐話動具有的純創收水平。基本是:醫治純創收水平等。

ꦰ三、運作薪資薪資收入:指事業上計量單位在工程專業業務領域行動下列不屬于輔助工具行動外面抓好非獨自賬務處理運作行動爭取的薪資薪資收入。

ౠ四、其它的創收:指工作單位獲取的除“財政支出補貼款創收”、“事業單位創收”、“管理創收”等意外的創收。注意是:銀行業存款利息創收、伙房食堂菜創收等。

五、年末結轉和盈余:意指上一年度還沒完整、結轉到當年度按有關的要求立刻運用的錢財。

ꦑ六、月底結轉和盈余:指上年中或此前年中決算按排、因從客觀環境進行的變化就沒有辦法按原工作規劃施工,需時間延遲到往后年中按相關法律規定已經操作的成本。

七、根本結余:指上班單位為保障措施組織正確使用、完成釣魚任務平日上班釣魚任務而有的相關結余。

💎八、的項目費用費用 :指基層單位為實現單一的人事部門作業作業或自己事業發展前景最終目標,在大體費用費用 之中發生的多種費用費用 。

🎃九、開收支:指事業上的組織在職業 營銷生活組織及配套營銷生活組織以外推進非自由成本核算開營銷生活組織造成的收支。

🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤡國慶、機關企事業計量標準啟用費用:指行政監管計量標準和參照物公務接待員法監管的企事業計量標準操作總體上公共信息概預算財政性補貼款制定計劃的總體總性支出中的生活共用費用總性支出。

 

 

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