沈陽市松江區中山街鎮街道社區衛生服務管理情況服務管理重心
2019當年度單位部門結算的時候
目 錄
第一個部件 北京市松江區中山街辦居委安全保障公司概貌
一、其主要功能
二、機購設施
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資付出竣工決算總表
二、收入來源部門預算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政廳審批營收支出費用竣工決算總表
五、基本公用工程預算財政廳付款教育支出部門預算表
六、普遍公開項目預算民政捐款基本性開支預算表
七、普遍服務性費用財政廳撥付“三公”專項資金及企事業單位加載專項資金支出費用竣工決算表
八、縣政府性母基金概算財政預算撥付結余竣工決算表
九、資產投資債務時候表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步有些 名稱解釋
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、基本職責權限
📖上海市松江區中山街辦居委會環保安全服務管理中心是區衛計委下的是一個底層醫療服務管理預防保健單位。承擔連帶責任中山街辦所有人艮人們基本性醫療服務管理預防保健與公益性環保預防措施預防保健安全服務管理。
二、培訓機構配置
🌠根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019財政年度利潤撥出部門預算總表
企業:多萬元
收入水平 |
付出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、通常公用設施預決算不需要捐款收入來源 |
5349.08 |
一、普通共同功能費用 |
|
二、以政府性債券預決算財政廳付款營收 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
三、領導補貼金凈收入 |
|
三、國家安全經費支出 |
|
四、人事年收入 |
4830.62 |
四、公用設施人身安全收入支出 |
|
五、營運納入 |
|
五、培養支出費用 |
|
六、附屬廠家上交工資收入 |
|
六、科學的科技費用 |
|
七、的純收入 |
63.60 |
七、學歷旅游度假教育與影視傳媒費用 |
|
|
|
八、當今社保措施和就業形勢結余 |
600.63 |
|
|
九、清潔營養結余 |
9046.15 |
|
|
十、發展節能減排標準環保標準開支 |
|
|
|
五一、城市街道結余 |
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
第十三、流量車輛運輸支出費用 |
|
|
|
十四、環境資源勘測新信息等費用支出 |
|
|
|
二十、行業服務保障業等總支出 |
|
|
|
十五、財富管理總支出 |
|
|
|
二十七、協助一些地收入支出 |
|
|
|
18、天然市場海上氣候等總支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房切實保障收入支出 |
164.36 |
|
|
二十二、糧油加工東西收儲總支出 |
|
|
|
二國慶、洪澇預治及應急處置處理支出費用 |
|
|
|
二十三、其它的總支出 |
|
上年年收入合計數 |
10243.30 |
當年度總支出預估合計 |
9811.14 |
用企業發展債卷補救收入支出表差額 |
|
盈余分配原則 |
373.85 |
月初結轉和盈余 |
186.10 |
半年度結轉和節余 |
244.41 |
共計 |
10429.40 |
共計 |
10429.40 |
2019當年度薪資預算表
標準:萬塊
新項目 |
本年度納入累計數 |
財政資金撥付盈利 |
上司補貼政策工資 |
人事效益 |
合作經營納入 |
附設工作單位上交國家年收入 |
任何效益 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
發展基本保障和就業形勢 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業院校離退居二線 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離退休年齡 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關工作工作單位主要養老院保費激費教育支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業工作單位工作單位就業年金付款經費支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間與準備生孩子其他支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫藥衛生管理貸款機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
省份片區安全結構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公益性安全衛生精準服務 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點通用環衛工作方案 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業公司治療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業標準整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了其他支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善付出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019第四季度費用預算表
計量單位:千元
新項目 |
本年度收入支出加總 |
通常花費 |
活動總支出 |
上交上家撥出 |
開付出 |
對加盟標準補貼費付出 |
||||
功能分類 |
項目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保護和就業率支出費用 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事廠家離養老金 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離養老 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業機關單位機關單位崗位年金繳付收入支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業心標準常見頤養天年保險金基金投資的補帖 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生鍵康其他支出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療清潔清潔平臺 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市小區衛生監督構造 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開食品衛生 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公開清潔精準服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的共同干凈衛生自查自糾 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理參公機關單位治療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業醫療保健 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有保障收支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019全年度財政性捐款純收入付出竣工決算總表
企業:萬元左右
薪資收入 |
費用支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
的項目 |
累計數 |
尋常公共性預算表財政局付款 |
部門性股權基金概算國庫撥付 |
一、尋常公共信息預算表財政支出捐款 |
5349.08 |
一、尋常服務于性服務于費用支出 |
|
|
|
二、中央政府性理財產品工程預算國庫捐款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、通用人身安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、學前教育開支 |
|
|
|
|
|
六、物理學技巧結余 |
|
|
|
|
|
七、人文精神度假旅游體肓與傳煤費用 |
|
|
|
|
|
八、社會發展安全保障和擇業支出費用 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、清潔衛生綠色經費支出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節約低碳環保付出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮街道辦費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、公路網裝卸搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源探勘資訊等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、商用精準服務業大頭等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、經融付出 |
|
|
|
|
|
十二、支援其余省份開支 |
|
|
|
|
|
18、自然是物資海洋生物氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房切實保障花費 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
四十、糧油加工武器裝備收儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難治理及應及管理系統總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、各種性支出 |
|
|
|
本年度使收入合計數 |
5349.08 |
當年度教育支出累計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
本年財務補貼款結轉和余額 |
|
年初財政廳補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、一般來說公益性費用財政廳付款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性母基金項目預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
5349.08 |
共計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019本年應該共同費用財務審批總支出結算的時候表
基層單位:千元
創業項目 |
總金額 |
大多費用 |
工程項目結余 |
|||
功用幾大類 科目必數字 |
科目表名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代的保障和學生就業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性事業性部門離養老金 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
視野政府部門離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對機關企行政單位企事業企行政單位關鍵醫療保險服務保險服務債券的補貼政策 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
工商登記工作公司專職年金手機繳費費用支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
清潔安全開支 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
農村基層醫治衛生學設備 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
成市居委會環衛構造 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
根本公用設施干凈衛生保障 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
根本性公用設施食品衛生專項督查 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
財政自己事業企業醫院 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
人事工作單位醫遼 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
居住房質量保障撥出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
自建房創新撥出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
預估合計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019每年應該共公工程預算財政部門審批基礎收支部門預算表
工作單位:萬元左右
項目流程 |
累計數 |
考生經費預算 |
公共勞務費 |
||
經濟增長歸類 課程和科目數字 |
管理費用稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪獎勵收支 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
基本上工薪 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核員工工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
組織視野組織大致社會養老安全安全繳付 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金交費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
干部職工幾乎治療商業險交款 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員治療補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會存在服務保障手機繳費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一公資福利金花費 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
貨物和服務培訓教育支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
接待室費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
印上費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
顧問費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手續約費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
煤氣費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
電費繳費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司工作保管費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用雜費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
下令讓銷售業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
因公專車運動定期維護費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
各種流量花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品信息和服務質量結余 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對我和人的補貼費 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
診療費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
人種植業生育國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對本人和家中的政府補貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資產投資性結余 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公儀器添置 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專業化機器購入 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
信息查詢網咯及APP折舊費游戲更新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務接待出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關出行公共交通工具添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列技巧品采購 |
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310 |
22 |
神圣固定資產購置費 |
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310 |
99 |
其它投資性性支出 |
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加總 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019財政廳年度般共公估算財政廳捐款“三公”預備費及機關事業單位程序運行預備費總支出結算的時候表
部門:萬塊
尋常公用設施費用財政廳補貼款“三公”專項經費 |
機關事業單位執行 接待費部門預算數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務公務車折舊費及加載費 |
公務客服客服費 |
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小計 |
國家公務用車的 折舊費費 |
公務活動專用車 電腦運行費 |
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成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019當年度部門性新基金概算民政付款開支結算的時候表
計量單位:萬元左右
頂目 |
預估合計 |
大致撥出 |
該項目費用支出 |
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功能性歸類 學科數字 |
科目必名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度資產投資債務的記錄表 |
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余額企事業單位:多萬元 |
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數 |
市場價值 |
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年終數 |
年初數 |
期初數 |
月底數 |
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一、股本自動求和 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流財力 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)加固財力 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🐬 2.統一裝備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
ꦚ 這之中:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🎃 大部分公務活動出行 |
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|
🌞 執法檢查巡邏用車的 |
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ဣ 特類專業技巧技巧出行用車 |
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𝓀 其余使用車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
📖 4.任何固定不動股權 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🌠 減:連續攤銷及減值的準備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)常年控股權項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性國債成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中凈資產 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
🌠 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)任何債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關與深圳市松江區中山特別特別衛生學精準服務中2019年末效益結余結算的時候環境承載力原因就說明
天津市松江區中山道路平臺衛生防疫服務質量核心2019🌼年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、關與昆明市松江區中山街道辦社區業務站干凈衛生業務公司2019本年度創收預算具體情況詳細說明
上年🍨收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、有關于東莞市松江區中山銜道小區衛生監督服務主2019半年度開支結算的時候原因講解
年初🌠支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、相關沈陽市松江區中山街鎮區域公共衛生業務中心站2019每年財政費用補貼款收益費用總體目標原因說明怎么寫
北京市松江區中山街道街道社區街道社區醫療管理業務機構2019🔥年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、針對東莞市松江區中山街邊社區服務項目站衛生防疫服務項目核心2019半年度基本公用設施預算表財政局捐款花費部門預算現狀代表
(一)通常公開項目預算財政性補貼款付出部門預算整體問題
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)般公共性財務預算財務撥付收支部門預算組成前提
滬市松江區中山居委居委環保功能機構2019🍬年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)一般來說共公預算財政性支出補貼款性支出預算具體實施情況報告
西安市松江區中山銜道居委會衛生監督服務于心中2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1⛄、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2✃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3✨、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🦋、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5❀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🦩、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🌟、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、觀于南京市松江區中山街道片區片區衛生監督提供服務咨詢中心2019每年尋常公用設施財政局預算財政局補貼款關鍵經費支出竣工決算事情說
傷害市松江區中山城市居委會安全衛生服務項目重點2019🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🌳、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3♐、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、有關重慶市松江區中山街道辦事處業務中心的街道辦事處衛生監督業務中心的2019季度基本公共信息預算表財政性支出審批“三公”預備費性支出部門預算環境反映
(一)“三公”金費財政部門審批花費結算的時候總體經濟事情說。
天津市松江區中山街道居委居委環保工作中央2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國旅游(境)資金由區外辦、區臺辦管理規劃,并統一化透明化,本的單位從不額外多次透明化。
𓆏公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”經費預算不需要補貼款其他支出預算按照環境證明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
💝重慶市松江區中山街辦社區居委會衛生監督提供服務學校2019全年度無以政府性投資基金決算財政性審批開支。
九、國有企業資本管理生意概算財政廳審批情況說明書怎么寫
西安市松江區中山街道辦事處街道衛生防疫服務心中2019本年度無公有股權投資營運決算財政性捐款花費。
十、許多非常重要裝修細節的情況發生表示
(一)機關事業單位運作專項資金收入支出的情況
北京市松江區中山街道片區片區食品衛生的服務機構2019全年度硅化物關程序運行專項經費收支。
(二)相關部門采購員結余現狀
廣州市松江區中山街道辦街道辦事處環衛業務中心局2019💝年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)機動車、房子層次性需要情況下
佛山市松江區中山街邊社群安全的服務公司2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算工作績效方法現象
✅上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🎐編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
𒊎 第四部分 名詞解釋
💙一、國庫費用概預算局廳撥付凈收入:指計量單位本本季度從本級國庫費用概預算局廳部們獲取的國庫費用概預算局廳撥付,有普通共公費用概預算國庫費用概預算局廳撥付和市政府性投資基金費用概預算國庫費用概預算局廳撥付。
ꩵ二、事業心心凈薪資收入來源:指事業心心行業深入開展專業金融產品移動還有其輔助性移動拿到的凈薪資收入來源。注意是:醫學凈薪資收入來源等。
ꦜ三、生產收錄:指企業基層單位在專科業務范圍游戲營銷活動組織簡述幫助游戲營銷活動組織本身搞好非孤立選擇生產游戲營銷活動組織贏得的收錄。
🌺四、其他的利潤:指機關單位要先拿到的除“民政補貼款利潤”、“事業利潤”、“開利潤”等其他的利潤。大部分是:公益性衛生學體檢報告利潤、役苗利潤等。
五、年末結轉和余額:意指去年度還不搞定、結轉到當年度按關以規則持續在使用的財力。
෴六、年尾結轉和節余:指本2020年或半年前本年概算安裝、因合理性因素形成變遷不了按原策劃實行,需網絡延時到后后本年按相關聯中規定以后安全使用的資源。
🐎七、主要總支出費用:指本職工作單位為后勤保障結構常規轉運、進行日常生活本職工作工作而會發生的每一項總支出費用。
🍸八、新項目費用:指標準為提交對應的行政處操作責任或事業趨勢趨勢夢想,在關鍵費用除此之外有的那項費用。
九、經驗結余:指衛生事業方在專業技術活躍及鋪助活躍外搞好非獨自成本計算經驗活躍的發生的結余。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞十一國慶、人事部門機關運動事業費付出:指人事部門企人事機關單位和圖案填充公務接待員法安全管理的人事企人事機關單位施用一半共公概預算財政付出撥付計劃的基礎付出中的生活公用設施事業費付出付出。