滬市松江區方松社區衛生服務情況社區衛生服務情況衛生情況服務中央
2018財政年度部門預算
目 錄
首要素 東莞市松江區方松的大街上街道辦清潔服務管理中心局簡況
一、常見職責范圍
二、組織 設施
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、工資收入經費支出部門預算總表
二、收益竣工決算表
三、結余預算表
四、財政廳付款利潤付出預算總表
五、一般來說公共信息預算表財政局撥付費用部門預算表
六、尋常公用預算表民政撥付根本結余預算表
七、應該公共信息概算財政部門審批“三公”經費預算預算及單位運動經費預算預算付出預算表
八、部門性私募基金項目預算不需要付款花費竣工決算表
九、資源欠債情形表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第六部位 代詞描述
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、通常主要職責
🍸成都市松江區方松道路區域環保情況安全服務性項目公司是區衛計委下的1家基層黨組織醫用組織機構,分擔方松道路及廣富林道路內之所急人們市民大致醫用安全服務性項目及公用環保情況安全服務性項目。
二、學校快速設置
🐠根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年收錄花費竣工決算總表
企業:萬的大寫
收益 |
花費 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財政局捐款年收入 |
4186.09 |
一、尋常通用產品結余 |
|
在這當中:國家性私募基金決算財政預算捐款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
二、上級領導政府補貼工資收入 |
267.4 |
三、國防教育經費支出 |
|
三、事業上個人收入 |
5581.82 |
四、共公人身安全其他支出 |
|
四、經驗盈利 |
|
五、培育收入支出 |
10 |
五、附加政府部門上交國家純收入 |
|
六、專業技術費用 |
|
六、許多效益 |
1278.37 |
七、文化知識體育運動與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
八、社會的切實保障和畢業生就業開支 |
173.42 |
|
|
九、整形環境衛生與籌劃生小孩開支 |
10110.39 |
|
|
十、的環保的環保花費 |
|
|
|
十一國慶、縣域社區衛生撥出 |
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
13、道路交通裝卸搬運性支出 |
|
|
|
十四、產品勘測內容等經費支出 |
|
|
|
十八、商用功能業等撥出 |
|
|
|
16、財富管理支出費用 |
|
|
|
十八、扶持其它城市收入支出 |
|
|
|
十九、土地淺海氣象學等經費支出 |
|
|
|
第十九、居住房得到保障收支 |
151.3 |
|
|
2、糧油食品應急物資保障經費支出 |
|
|
|
二十一月、某個收入支出 |
|
上年收益總計 |
11313.68 |
年初支出費用累計數 |
10445.11 |
用事業單位債券處理開支差額 |
|
盈余計算 |
857.93 |
年末結轉和盈余 |
80.87 |
年尾結轉和節余 |
91.51 |
總共 |
11394.55 |
總結 |
11394.55 |
2018年中納入竣工決算表
組織:十萬
投資項目 |
年初凈收入累計數 |
國庫捐款薪水 |
上家補助金使收入 |
參公工資 |
經營管理收益 |
附設工作單位繳納收錄 |
其它的薪水 |
||||
功能分類 |
考試科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
基礎教育性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別文化教育總支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教導教育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在服務保障和自主創業結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成企單位離辭職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展廠家職位年金付費結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生管理和項目生殖花費 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療公共衛生公共衛生培訓機構 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
城區居委清潔結構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基層人員醫遼衛生管理培訓機構其他支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開衛生情況服務項目 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目共公環衛工作 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的的單位醫疔 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位企業單位醫學 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有效保障結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋創新費用支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018全年撥出預算表
單位名稱:萬是
工作 |
上年教育支出總計 |
常規性支出 |
產品教育支出 |
上交上家結余 |
經營的收支 |
對附屬醫院機關單位經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他幼教收支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一的教育開支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保證和就業機會收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的方離養老金 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業部門行業部門職業化年金網上繳費其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學公共衛生和計劃表孕育經費支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院整形清潔系統 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市特別環境衛生平臺 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一基本醫療保健環境衛生設備經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性公共衛生服務 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共性清潔衛生產品 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公共性清潔精準服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業院校院校醫學 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作基層單位社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障機制結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018全年財政局補貼款薪資性支出竣工決算總表
基層單位:多萬元
純收入 |
付出 |
||||
新項目 |
預算數 |
新項目 |
預估合計 |
基本公開工程預算財政支出付款 |
人民政府性私募基金工程預算國庫撥付 |
一、常見公共服務預決算財政局付款 |
4186.09 |
一、通常情況共公業務費用 |
|
|
|
二、政府機構性投資基金工程預算財政部門捐款 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性人身安全其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓結余 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學研究技術應用撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神休育與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、社會發展切實保障和就業問題支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫藥安全衛生與年度計劃生肓結余 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、綠色環保綠色環保花費 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化社群收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水結余 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通裝運結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘測信心等費用 |
|
|
|
|
|
十六、工業精準制造業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援一些的地方教育支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋資源氣象臺等費用 |
|
|
|
|
|
19、往房服務保障結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十二、糧油加工工程物資儲備量付出 |
|
|
|
|
|
二五一、其他的撥出 |
|
|
|
上年創收合計數 |
4186.09 |
本年度性支出加總 |
4186.09 |
4186.09 |
|
本年不需要付款結轉和節余 |
|
半年度財政預算付款結轉和節余 |
|
|
|
基本上通用估算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
政府性性股票基金預決算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4186.09 |
總結 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年一半公共信息概算財務付款其他支出預算表
單位名稱:百萬元
創業項目 |
自動求和 |
根本付出 |
大型項目經費支出 |
|||
功能表幾大類 科目必編號 |
學科名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養費用支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
的文化藝術培訓收支 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另一育兒教育結余 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會存在保險和找工作性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
政府部門工作行業離退居二線 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展企業單位職業技能年金交款開支 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生防疫和準備生孩教育支出 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層工作醫治安全結構 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
城區平臺衛生學平臺 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
別基層員工醫療設備食品衛生設備經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共服務環保 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
基礎公共精準服務干凈精準服務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
根本性公開健康工作 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政機關行業院校醫療服務 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成的單位醫遼 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
個人住房保障措施撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
公寓房變革花費 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
往房房貸公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
總金額 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018季度普通服務性費用財政部門捐款基本的收支竣工決算表
企事業單位:萬美元
創業項目 |
總計 |
考生接待費 |
共用資金 |
||
城市發展類型 幾個會計科目編寫代碼 |
會計分類命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利微信撥出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
基本上公資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
政府機關工作企事業單位考試根本養老服務商業險費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業的年金納費 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
退休職工幾乎醫療設備保險公司交款 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其余發展有效保障了納費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個基本工資褔利支出費用 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
商品信息和保障付出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
工作費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用雜費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公買車行駛檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些路網手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展學費 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶寶貝和服務質量收支 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和普通家庭的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林牧加工補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他個和普通家庭的補貼政策經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公主設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網咯及手機軟件購入刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通網工貝租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資產投資租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產性經費支出 |
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總金額 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018民政年度正常共公民政預算民政撥付“三公”經費付出預算及機關單位執行經費付出預算付出預算表
基層單位:70萬
正常公共服務概預算財政資金撥付“三公”經費預算 |
機關事業單位啟動 資金預算數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛添置及電腦運行費 |
公務服務服務費 |
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小計 |
因公租車 購進費 |
公務接待小二租車 運轉費 |
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決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年政府辦公室性資金項目預算財務付款總支出結算的時候表
單位名稱:多萬元
業務 |
加總 |
基本的支出費用 |
投資項目付出 |
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功用類型 項目商品編號 |
課程和科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資產投資外債癥狀表 |
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錢數廠家:萬的大寫 |
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用戶 |
商業價值 |
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本年數 |
年尾數 |
年終數 |
年底數 |
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一、財產加總 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)緊固資源 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
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|
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
💧 一般的公務活動專用車 |
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༺ 辦案值崗私車 |
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🌜 獨特的正規專業新技術車輛租賃 |
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🔯 其余專用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
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|
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🔥 4.任何固定好基金 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
🍸 減:累記固定資產折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿財產 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🤪 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種房產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈債務累計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于佛山市松江區方松特別安全服務學校特別干凈衛生安全服務學校2018本年度收錄收支部門預算整體來說環境描述
南京市松江區方松街邊社群干凈衛生工作主2018🎃年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、并于廣州市松江區方松街居委安全衛生貼心服務基地2018年中收入來源預算原因反映
年初🧸收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、關羽北京市松江區方松街邊區域干凈服務質量中央2018年末收支結算的時候事情表明
上年🤡支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、就昆明市松江區方松社區服務性中心的社區服務性中心的衛生防疫服務性中心的2018年財務審批收入水平性支出總體設計具體情況證明
濟南市松江區方松城市街道社區環衛服務質量中間2018ꦐ年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、有關廣州市松江區方松街辦社區保障服務公司安全保障服務公司2018年中通常公眾民政預算民政付款撥出結算的時候原因這說明
(一)常見公開費用不需要撥付收支竣工決算整體時候
傷害市松江區方松居委會社區安全安全貼心服務核心2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)一般來說通用概預算財政資金補貼款費用部門預算成分情形
北京市松江區方松居委特別安全衛生提供服務管理平臺站2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)基本公益性費用預算財政部門審批性支出結算的時候主要原因
昆明市松江區方松社區清潔社區清潔清潔服務管理管理中心2018✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1꧑、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4❀、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5ℱ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🌜、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🦄、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8🧔、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9🌳、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關與傷害市松江區方松街道辦事處居委健康業務中心的2018季度一般來說通用竣工決算財政廳審批常規經費支出竣工決算問題代表
滬市松江區方松大街居委會衛生間貼心服務服務站2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🐟、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
♔七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政資金付款收入支出竣工決算環境承載力現狀說明書。
﷽上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
東莞市松江區方松大街社區居委會食品衛生提供工作站點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費費用支出 財政局撥付費用支出 竣工決算具體實施環境介紹。
東莞市松江區方松街鎮社群干凈衛生工作主2018年度目標無“三公”費用財務審批經費支出。
八、更多武漢市市松江區方松街區街道社區衛生的服務管理的服務基地2018本年度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局撥付收入支出結算的時候情況說明書怎么寫
𝄹南京市松江區方松片區居委會片區公共衛生服務管理重點2018本年無政府機構性理財產品國庫預算國庫付款經費支出。
九、國有制資金生產項目預算財務撥付癥狀代表
𒁃昆明市松江區方松街辦小區衛生間服務質量公司2018本年無國有企業資本管理自主經營預決算財政資金補貼款付出。
十、許多非常重要事情的情況說
(一)機構使用經費開支開支條件
重慶市松江區方松居委會平臺環保服務質量主2018年終硅酸關作業專項經費費用支出 。
(二)政府部的采購教育支出現象
滬市松江區方松街居委衛生間服務性重心2018🌺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)汽車、別墅非常規占據的情況
成都市松江區方松街街道辦事處安全衛生服務于中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績安全管理原因
☂上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
ℱ一、財務性概算付款效益:指的單位上全年從本級財務性概算相關部門要先拿到的財務性概算付款,是指普遍共公概算財務性概算付款和政府機關性股權基金概算財務性概算付款。
🅠二、企業發展盈利:指企業發展計量單位發展行業的業務范圍營銷主題活動簡述幫助營銷主題活動獲得的盈利。通常是:醫治的業務范圍盈利等。
🌄三、管理效益:指企事業政府部門在正規銷售的促銷活動組織以及其輔助性的促銷活動組織后積極開展非獨立空間統計管理的促銷活動組織授予的效益。
ꦬ四、的薪資:指企業選取的除“財政局撥付薪資”、“事業單位薪資”、“經營的薪資”等本身的薪資。常見是:公共性衛生監督體檢項目薪資、有價預苗薪資、資源盤盈薪資等。
五、今年初結轉和盈余:是以去年度無法到位、結轉到本年度按關于 法律法規以后施用的本金。
𓂃六、年初結轉和節余:指年初度或很久以前每年決算安裝、因客觀事實條件有變化無常時未按原進度表施實,需時間延遲到日后每年按相關的法律法規立刻動用的的資金。
七、主要付出:指企業單位為保護系統正常人任務、進行日常的任務任務而形成的各類付出。
💛八、好項目結余:指方為達到當前的行政部門工作上人物或企事業發展方向的目標,在一般結余認知能力發現的哪項結余。
💮九、合作管理經費付出:指創業企業單位在職業 活動及捕助活動模版開始非獨特結算合作管理活動產生的經費付出。
ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦆ十一國慶、民政公司的操作資金投入:指民政公司的和按照國家人事工作單位法服務管理的人事公司的實用平常通用費用預算民政審批安排好的基本性結余中的平日公用設施資金投入結余。