傷害市松江區岳陽居委社區網站安全衛生精準服務中央
2018年中相關部門竣工決算
目 錄
1一些 重慶市松江區岳陽大街居委會健康服務質量中心的簡介
一、常見職責權限
二、監管部門竣工決算企事業單位購成
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入結余部門預算總表
二、使收入竣工決算表
三、費用部門預算表
四、財政局補貼款個人收入花費竣工決算總表
五、基本公用概算民政付款經費支出竣工決算表
六、核心上公用預算表不需要捐款核心撥出結算的時候表
七、正常共公結算的時候財政廳撥付“三公”費用結余及政府部門正常運行費用結余結余結算的時候表
八、政府性性基金投資預部門預算財政廳補貼款結余部門預算表
九、財力流動負債情形表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
最后要素 詞釋疑
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、常見職能作用
⛎鄭州市松江區岳陽道路社區貼心業務管理業務管理平臺安全貼心業務管理業務管理平臺是區衛計委下的的農村基層醫遼保障醫遼美容機構,支付岳陽省市廣泛老百姓人們大致醫遼保障貼心業務管理及公用設施安全貼心業務管理。
二、組織機構設備
𓂃可根據上述內容職責權限,武漢市松江區岳陽街道辦事處平臺安全衛生售后服務主設4個下設組織機構,比如:公司室、財務部門科、醫教科、怎樣預防健康養生科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部分部門預算表
2018本年凈收入收入支出竣工決算總表
組織:多萬元
薪水 |
經費支出 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
業務 |
預算數 |
一、國庫審批營收 |
3248.84 |
一、普通公共性服務的付出 |
|
但其中:政府機構性貨幣基金估算財政支出撥付 |
|
二、外交活動付出 |
|
二、上家補助金年收入 |
74.99 |
三、航空航天費用支出 |
|
三、事業上納入 |
7642.76 |
四、公開安全衛生結余 |
|
四、經營的收入水平 |
|
五、文化藝術培訓費用支出 |
|
五、復屬政府部門上交工資 |
|
六、專業水平收入支出 |
|
六、另一純收入 |
566.80 |
七、技術 體育教育與媒體收入支出 |
|
|
|
八、時代保證和就業機會收入支出 |
545.63 |
|
|
九、治療干凈與策劃生二胎支出費用 |
10214.41 |
|
|
十、節約安全開支 |
|
|
|
十一月、新型農村社區居委會其他支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
第十三、交通網配送花費 |
|
|
|
十四、能源探礦相關信息等花費 |
|
|
|
第十六、商業樓服務質量業等付出 |
|
|
|
第十五、風險管控撥出 |
|
|
|
十二、支援任何國家付出 |
|
|
|
18、國土資源大海氣象臺等費用 |
|
|
|
黨的十九、個人住房保護結余 |
130.59 |
|
|
二十五、糧油食品原材料設備儲備庫費用支出 |
|
|
|
二國慶、另一收支 |
|
當年度效益合計數 |
11533.39 |
上年教育支出總計 |
10890.63 |
用行業新基金改正出入差額 |
|
節余分配比例 |
640.49 |
月初結轉和盈余 |
36.27 |
年尾結轉和余額 |
38.54 |
合計 |
11569.66 |
總共 |
11569.66 |
2018全年收益預算表
組織:萬多
工程項目 |
當年度收入來源預估合計 |
財政性補貼款創收 |
上級領導補帖營收 |
參公凈收入 |
生產經營創收 |
付屬機構上交個人收入 |
別的創收 |
||||
功能分類 |
科目必名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
當今社會有效保障了和學生就業結余 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公部門離退居二線 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業方離養老 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業企事編關鍵頤養天年保費繳付費用 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企事業部門角色年金手機繳費收支 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環保與進度表計劃生育工作撥出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫院健康組織 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮區域衛生間裝置 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基礎醫用衛生監督組織 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共性干凈衛生提供服務 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展組織醫療設備 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方社區醫療 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保險撥出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革收入支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018本年度經費支出竣工決算表
院校:萬元左右
建設項目 |
上年付出預估合計 |
關鍵教育支出 |
產品費用支出 |
上交國家上家開支 |
生意總支出 |
對所屬基層單位補貼費總支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保障機制和就業的付出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業心院校離退職 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離養老 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業編事業企事業編基本性健康養老險公司繳納支出費用 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門視野的單位網絡職業年金繳納費用教育支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生防疫與計劃書二孩收入支出 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院環保機購 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處衛生管理裝置 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基層人員醫疔清潔衛生學校 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共同衛生防疫安全服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性企業單位醫療保障 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業計量單位醫療衛生 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋擔保花費 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革開支 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018每年民政付款收益費用部門預算總表
企業單位:萬是
收益 |
收支 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
預估合計 |
正常公共性財政局預算財政局補貼款 |
政府性性新基金概算財政性付款 |
一、大部分通用概預算財政資金補貼款 |
3248.84 |
一、一般的通用服務教育支出 |
|
|
|
二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳補貼款 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國家安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施穩定支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培養教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課技木教育支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化教育與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會確保和求業經費支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫院衛生管理與規劃生孩子收支 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、能源管理環保型撥出 |
|
|
|
|
|
11、新型農村特別付出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路鐵路交通車性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘數據等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、工業售后夜場服務等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、救助其他國家支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地海域天氣等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保證費用支出 |
|
|
|
|
|
四十、糧油食品應急物資保障收支 |
|
|
|
|
|
二11、另一個花費 |
|
|
|
年初收錄累計 |
3248.84 |
本年度教育支出累計數 |
3248.84 |
3248.84 |
|
今年初國庫捐款結轉和余額 |
|
年底民政撥付結轉和節余 |
|
|
|
基本上公開工程預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
ౠ 中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3248.84 |
總額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018年終平常公眾成本預算財政撥出補貼款撥出結算的時候表
公司:萬余元
業務 |
總計 |
總體結余 |
新項目結余 |
|||
能力劃分 會計分類編號規則 |
項目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會保駕護航和專業教育付出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政機關創業公司的離離休 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展政府部門離辭職 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療管理公共衛生與計劃方案生二胎花費 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基礎醫療環境衛生環境衛生培訓機構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
市政街道社區公共衛生單位 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
另一基層黨組織醫療保障干凈醫院開支 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
一般安全服務性環衛安全服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018當年度通常情況下公共服務預竣工決算財政廳撥付通常收入支出竣工決算表
機關單位:萬余元
項目 |
自動求和 |
人群費用 |
公用設施接待費 |
||
經濟條件幾大類 科目表商品編號 |
題目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪褔利經費支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
總體工資收入 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
危險機關自己事業的單位關鍵社會養老商業險費 |
|
|
|
301 |
09 |
崗位年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工大體醫療保障人壽保險激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一世界 保護繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
居個人公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
同一員工工資活動付出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
商品信息和服務質量經費支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度公司管理制度費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用原料費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用加載定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動預算 |
|
|
|
302 |
99 |
各種淘寶產品和服務性支出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對個人賬戶和家用的補助金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
活動經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編現代農業的生產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它一個人和家的補貼政策開支 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室環保設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
常用主設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網洛及電腦軟件購進系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的城市交通APP購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務購入 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資產性費用 |
|
|
|
累計數 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018全年度正常共同費用預算民政補貼款“三公”金費花費及政府機關工作金費花費花費預算表
公司:億元
般公共信息估算財政部門補貼款“三公”事業費 |
國家機關作業 預備費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待私家車采購及進行費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
因公出行 購進費 |
因公使用車 運轉費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年政府部性私募基金估算財政性付款付出部門預算表
行業:來萬
產品 |
累計數 |
首要費用 |
工程項目性支出 |
|||
功能模塊分類別 幾個會計科目商品代碼 |
項目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年資產投資外債情況發生表 |
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收入額機關單位:W |
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次數 |
價值量 |
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年末數 |
歲末數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、基金自動求和 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)流動性金融資產 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定住債務 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
𒐪 一般來說國家公務車輛使用 |
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✱ 綜合執法執勤點私家車 |
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☂ 特類靠譜技木出行 |
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⛎ 某些買車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🏅 4.的一定債務 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
🍒 減:積攢折舊率及減值備考 |
—— |
—— |
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(三)長久交易 |
—— |
—— |
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(四)開建過程 |
—— |
—— |
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(五)無型財力 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🐓 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(六)各種房產 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關蘇州市松江區岳陽道路平臺衛生間服務管理中心局2018年末薪水總支出部門預算總體目標事情闡明
北京市松江區岳陽道路社區居委會衛生學精準服務咨詢中心2018♍年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對於西安市松江區岳陽街道辦事處街道社區衛生產品監督產品學校2018每年凈收入結算的時候環境說明書怎么寫
年初💖收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、有關于南京市松江區岳陽居委街道衛生防疫服務主2018本年度費用支出 預算原因原因分析
當年度🥃支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、相關西安市松江區岳陽街道辦事處社區居委會食品衛生安全服務管理中心點2018年度目標財政局付款年收入經費支出基本狀況說明怎么寫
廣州市松江區岳陽街社區服務的站衛生管理服務的中心點2018𝓀年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、對成都市市松江區岳陽街道辦特別安全衛生售后服務基地2018年平常公益性預結算的時候財政資金審批結余結算的時候事情講解
(一)尋常公益性財政預算預算財政預算補貼款經費支出預算總體目標問題
武漢市松江區岳陽街道社區服務管理心中街道社區干凈服務管理心中2018ও年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)正常公眾估算國庫付款花費竣工決算形式具體情況
武漢市松江區岳陽街道辦事處社群健康業務服務部2018༒年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)通常現狀通用概算財務補貼款性支出竣工決算特定現狀
杭州市松江區岳陽街辦社區網站干凈服務性咨詢中心2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、就成都市松江區岳陽街道辦小區衛生間提供服務學校2018一年度似的公共信息預算民政審批基本上收支預算環境就說明
成都市松江區岳陽社區衛生服務項目防疫居委會社區衛生服務項目防疫衛生防疫服務項目管理中心2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
🐭七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門審批結余預算總體性狀況原因分析。
蘇州市松江區岳陽街鎮社區清潔清潔服務重心2018💞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🎐上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”金費財政性捐款結余結算的時候到底癥狀證明。
𝔉深圳市松江區岳陽的大街上特別清潔衛生服務培訓中間2018本年度無“三公”專項經費國庫撥付費用支出 。
八、關與濟南市松江區岳陽街社區網站環境衛生服務于服務管理平臺2018每年市政府性債券費用預算國庫捐款費用支出 部門預算情況下表示
蘇州市松江區岳陽銜道特別環保售后服務中央2018一年度無國家性基金投資概算財政部門撥付總支出。
九、國有控股資產投資經驗概算民政捐款前提反映
⛦成都市松江區岳陽街道社區安全服務間社區安全服務間衛生間安全服務主2018第四季度無公有基金生產費用不需要捐款付出。
十、其它決定性事由的情況下闡述
(一)政府部門使用經費預算經費支出現狀
廣州市松江區岳陽社區居委會社區居委會安全服務管理中2018季度硅化物關行駛資金投入收入支出。
(二)中央政府采辦費用情形
鄭州市松江區岳陽城市社區服務的站衛生情況服務的學校2018😼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)該車輛、住房非常規霸占情況下
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算考核管理制度的情況
🎶上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦓ一、不需要付款工資收入:指廠家本年從本級不需要監管部門提供的不需要付款,例如一般來說公益性概成本預算不需要付款和政府機關性債券概成本預算不需要付款。
𒅌二、事業有成有成薪水:指事業有成有成部門開始技術專業銷售活躍試述輔助的活躍拿到的薪水。最主要的是:醫疔產品薪水等。
▨三、營業薪資盈利:指事業有成標準在專業化業務范圍運動及輔助的運動之余做好非自己結算營業運動拿得的薪資盈利。
🗹四、同一薪水:指工作單位確認的除“民政撥付薪水”、“事業上的薪水”、“經營管理薪水”等任何的薪水。主要的是:有價預防針薪水,服務性干凈衛生做體檢薪水等。
五、上年結轉和盈余:就是指上一年度并未來完成、結轉到上年按有觀規定標準不斷操作的現金。
ꦗ六、年尾結轉和節余:指當本本第四季度或從前本年決算籌劃、因合理性條件發生了不同沒有辦法按原第四季度計劃施實,需遲緩到時候本年按關干相關規定不斷應用的資本。
🧔七、基本上總花費:指企業單位為保障機制設備一切正常持續運行、成功完成日常生活工作的成就而時有發生的每一項總花費。
𝓰八、內容總經費結余:指組織為達到不同的行政事務工作中總體目標任務或事業有成成長 總體目標,在通常總經費結余之余產生的多種總經費結余。
♏九、營運總性支出:指參公公司的在專科生活及輔助器生活后實施非獨立自主歸集營運生活再次發生的總性支出。
ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤪五一、行政性行業名稱加載接待費:指行政性行業名稱和定義國家國家公務員法管理系統的參公行業名稱便用大部分公共信息財政廳預算財政廳付款籌劃的主要收支費用中的規章制度共公接待費收支費用。