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2018年度部門決算公開(上海市松江區血站)
信息來源: 上線時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區血站

2018當年度團隊預算

 

 

 


目  錄

 

首位有些 南京市松江區血站慨況

一、一般功能

二、團隊竣工決算方組成

第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表

一、工資收入性支出結算的時候總表

二、使收入預算表

三、付出部門預算表

四、財政資金補貼款年收入其他支出預算總表

五、常見公共信息概預算財政預算捐款收入支出部門預算表

六、般公益性成本預算民政審批基本上花費竣工決算表

七、一半通用費用預算民政補貼款“三公”專項金費及政府部門開機運行專項金費其他支出結算的時候表

八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局撥付撥出竣工決算表

九、基金資產負債的情況報告

第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

第四個這部分 動詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區血站概況

 

一、核心權責

(一)都按照沈陽市衛生情況和準備生二胎常務政法委員會的想要,在片區內開始無租捐獻骨髓者的招納、鮮血的抓取與制取、監床用血產生相應醫療服務用血的金融產品指引等工做,有保障監床用血安全的、及時性、有效率。

(二)添加供血空間區域范疇內血夜儲放的質理管理。

(三)對所以在主城區內醫療機構機構的血庫開展效率控制。

(四)添加區食品衛生和預計生孩子管委會會交辦的主線任務。

(五)血站執業資格,應該恪守關以標準、財平安規、地方性法規和技術性管理規范。

二、部分預算計量單位組合而成

🌱只能根據所述職責范圍,天津市松江區血站設6個含有貸款機構,涵蓋:辦公樓室、體采科、供血科、總務科、會計科、質管科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血站2018年度部門決算表

2018年凈收入經費支出部門預算總表

部門:萬塊

純收入

花費

業務

竣工決算數

項目流程

預算數

一、財政性付款創收

1756.51

一、般公共性服務的總支出

 

  中間:政府辦公室性資金工程預算民政付款

 

二、外交活動經費支出

 

二、上司補貼政策收益

1.00

三、國防安全費用

 

三、事業單位營收

 

四、公共信息安全防護開支

 

四、自主經營工資

 

五、教育教學費用支出

2.04

五、附設的單位上交國家純收入

 

六、科學課技術應用費用

 

六、其它收入來源

159.60

七、文化教育田徑與新傳媒費用

 

 

 

八、發展切實保障和出去上班總支出

165.14

 

 

九、醫療服務衛生管理與準備懷孕費用支出

1705.37

 

 

十、綠色建筑健康費用

 

 

 

國慶、成鄉社區服務中心收支

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

第十三、客運物流運輸教育支出

 

 

 

十四、資源英文勘察資料等開支

 

 

 

十四、工商業售后服務企業等教育支出

 

 

 

第十五、金融資本收支

 

 

 

十八、支援其余地開支

 

 

 

二十、國土局海洋生物景象等付出

 

 

 

第十九、住宅房得到保障費用

34.55

 

 

二十二、糧油加工工程設備與物資的儲備庫開支

 

 

 

二十一國慶、相關付出

 

本年度薪水預估合計

1917.11

本年度付出總金額

1907.10

用事業心股權基金確定收支明細差額

 

盈余分派

 

本年結轉和余額

64.15

月底結轉和節余

74.16

總額

1981.26

累計

1981.26


2018每年收錄部門預算表

院校:萬元左右

新項目

年初工資收入累計數

財政資金捐款利潤

上級部門補貼申請書納入

教育事業純收入

經營的薪水

附屬醫院公司的上交國家利潤

任何工資

功能分類
科目編碼

專業科目標題

累計

1917.11 

1756.51 

1.00 

 

 

 

159.60 

205

 

 

文化教育花費

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修班及教育培訓

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

03

學習培訓費用

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場后勤保障和求業花費

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務視野組織離養老

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業企業單位離退職

2.14 

2.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政政府部門教育事業政府部門首要健康養老商業險納費支出費用

122.24

122.24

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關衛生事業部門職業分析年金交費收入支出

40.76

40.76

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療干凈衛生干凈衛生與工作方案生二胎花費

1715.37

1554.77

1.00

 

 

 

159.60

210

04

 

公共性食品衛生

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

04

06

采供血組織

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

11

 

行政機關教育事業企業醫療保障

48.40

48.40

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業公司的診療

48.40

48.40

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保障措施結余

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草付出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018每年花費竣工決算表

計量單位:來萬

項目流程

本年度性支出總金額

通常收入支出

投資項目教育支出

繳納上一級其他支出

運營性支出

對附設單位名稱津貼教育支出

功能分類
科目編碼

管理費用英文名稱

累計

1907.10 

1094.97 

812.13 

 

 

 

205

 

 

基礎教育花費

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

 

專科護士培訓課及培訓課

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

03

指導總支出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

208

 

 

生活后勤保障和就業的總支出

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性機構離退體

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

02

視野院校離退休之

2.14

2.14

 

 

 

 

208

05

05

機關計量單位企業計量單位總體醫療保險保障措施交款總支出

122.24

122.24

 

 

 

 

208

05

06

國家機關參公公司的職位年金激費開支

40.76

40.76

 

 

 

 

210

 

 

醫學公共衛生與預計計劃生育政策費用支出

1705.37

895.28

810.08

 

 

 

210

04

 

共同干凈衛生

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

04

06

采供血結構

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

11

 

人事部門企業發展的單位醫療管理

48.40

48.40

 

 

 

 

210

11

02

參公機關單位社區醫療

48.40

48.40

 

 

 

 

221

 

 

商品房擔保性支出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

 

公房創新其他支出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018年末國庫撥付純收入撥出竣工決算總表

政府部門:上萬元

使收入

教育支出

創業項目

竣工決算數

好項目

累計數

基本上公益性項目預算不需要撥付

國家性理財產品項目預算財政支出捐款

一、普通公共服務費用預算不需要捐款

1756.51 

一、普遍公共的服務的服務其他支出

 

 

 

二、政府性性債券估算財政廳捐款

 

二、外交關系收支

 

 

 

 

 

三、國防教育教育支出

 

 

 

 

 

四、共公安會開支

 

 

 

 

 

五、學前教育經費支出

 

2.04 

 

 

 

六、科學課工藝費用支出

 

 

 

 

 

七、人文精神田徑運動與傳媒廣告教育支出

 

 

 

 

 

八、社會各界保險和擇業支出費用

 

165.14 

 

 

 

九、醫學衛生學與計劃書生孕收入支出

 

 1544.93

 

 

 

十、節能健康健康收入支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村居委會撥出

 

 

 

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

 

 

十五、道路交通管理配送花費

 

 

 

 

 

十四、資源的地質勘察信息查詢等開支

 

 

 

 

 

15、餐飲業安全快餐業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融投資撥出

 

 

 

 

 

十二、幫扶相關沿海地區撥出

 

 

 

 

 

二十、土地深海氣象學等性支出

 

 

 

 

 

十八、房產保證總支出

 

34.55

 

 

 

二十五、油糧工程材料貯備撥出

 

 

 

 

 

二國慶、另外的總支出

 

 

 

年初使收入合計數

1756.51 

上年性支出預估合計

 1746.66

 1746.66

 

今年初財政廳撥付結轉和盈余

64.15 

年尾財政局撥付結轉和余額

74.00 

74.00 

 

      一半公用估算財政廳付款

64.15 

 

 

 

 

      中央政府性資金國庫預算國庫付款

 

 

 

 

 

總共

1820.66 

共計

1820.66 

 1820.66

 

 


2018本年度大部分公眾部門預算財政資金審批撥出部門預算表

機關單位:余萬元

活動

總計

基本上總支出

建設項目經費支出

模塊分類管理

項目代碼

課程和科目簡稱

205

 

 

基礎教育開支

2.04

 

2.04

205

08

 

深造及技能培訓

2.04

 

2.04

205

08

03

培圳開支

2.04

 

2.04

208

 

 

社會中后勤保障和工作撥出

165.14

165.14

 

208

05

 

行政性事業性的單位離退休工資

165.14

165.14

 

208

05

02

視野政府部門離養老金

2.14

2.14

 

208

05

05

工商登記參公機構基本的養老服務保險服務繳納費用經費支出

122.24

122.24

 

208

05

06

機關的單位企事業的單位網絡職業年金網上繳費性支出

40.76

40.76

 

210

 

 

診療干凈與記劃計劃生育政策費用支出

1544.93

895.28

649.65

210

04

 

服務性衛生監督

1496.53

846.88

649.65

210

04

06

采供血平臺

1496.53

846.88

649.65

210

11

 

財政事業心政府部門醫療服務

48.40

48.40

 

210

11

02

工作單位名稱治療

48.40

48.40

 

221

 

 

商品房基本保障支出費用

34.55

34.55

 

221

02

 

房間收入分配改革收入支出

34.55

34.55

 

221

02

01

住宅房社保公積金

34.55

34.55

 

累計

1746.66

1094.97

651.69

 


2018年終首要公益性成本預算財政部門捐款首要收支結算的時候表

  機關單位:來萬

項目流程

總金額

人員管理資金投入

共公預備費

生活類別

課目簡碼

會計科目英文名稱

301

 

月薪會員福利總支出

1002.11

1002.11

 

301

01

  基礎很大打工族薪資

104.64

104.64

 

301

02

  經費政府補貼

24.55

24.55

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

35.37

35.37

 

301

07

  工作績效薪資

396.11

396.11

 

301

08

行政部門企事業部門基本性健康養老保費費

122.24

122.24

 

301

09

職位年金交款

40.76

40.76

 

301

10

企業職員首要醫療保障保險金付費

48.40

48.40

 

301

11

因公員醫療機構補助金付款

 

 

 

301

12

的社會上擔保網上繳費

 

 

 

301

13

居個人公積金貸款

34.55

34.55

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  相關月薪福利微信總支出

195.49

195.49

 

302

 

的商品和服務培訓支出費用

77.49

 

77.49

302

01

  辦公區費

8.11

 

8.11

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  辦手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

2.60

 

2.60

302

06

  水電費

11.45

 

11.45

302

07

  電力費

4.64

 

4.64

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業操作公司操作費

3.00

 

3.00

302

11

  交通費

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

0.21

 

0.21

302

18

  專門的工費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  通用型油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

1.56

 

1.56

302

27

  申請銷售業務費

 

 

 

302

28

  商會事業費

13.35

 

13.35

302

29

  員工福利費

9.92

 

9.92

302

31

  因公私車執行系統維護費

19.67

 

19.67

302

39

  其他的交通銀行學費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶資金

 

 

 

302

99

  另外的淘寶產品和售后服務其他支出

 

 

 

303

 

對自己的和婚姻的補助費

0.35

0.35

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補貼政策

 

 

 

303

07

  醫用費補貼費

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.20

0.20

 

303

10

我們水產業種植補貼款

 

 

 

303

99

  其他的自己和家里的補帖撥出

0.12

0.15

 

310

 

股權投資性經費支出

15.02

 

15.02

310

02

  辦公裝修機 購買

15.02

 

15.02

310

03

  專屬機購入

 

 

 

310

07

  產品信息系統及系統軟件購買發布

 

 

 

310

13

  公務接待專車新購

 

 

 

310

19

  另外的交行產品租賃費

 

 

 

310

22

  隱形債務采購

 

 

 

310

99

  某些股權投資性教育支出

 

 

 

加總

1094.97

1002.46

92.51

 


🎃2018年末通常情況下公益性概預算財政廳撥付“三公”專項經費費用支出 及危險機關正常運作專項經費費用支出 費用支出 結算的時候表

基層單位:余萬元

常見公眾財政支出預算財政支出審批“三公”經費預算

危險機關行駛

專項經費結算的時候數

總金額

因公出境

(境)費

因公車輛租賃購入及進行費

國家公務服務費

小計

因公用車的

租賃費費

公務接待車輛租賃

運轉費

概算數

部門預算數

估算數

預算數

預決算數

部門預算數

估算數

預算數

決算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

0.00

20.50

19.88

0.00

0.00

20.00

19.67

0.00

0.00

20.00

19.67

0.50

0.21

 


2018半年度當地政府性股票基金概算財政廳付款總支出部門預算表

政府部門:W

工程項目

合計數

關鍵教育支出

產品付出

模塊分類管理

課程和科目打碼

會計分類公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度金融資產債務現狀表

 

 

價格標準:十萬

 

的數量

實用價值

今年初數

半年度數

今年初數

歲末數

一、凈資產加總

——

——

2098.61 

2588.20

   (一)移動資產投資

——

——

216.13

202.57

   (二)調整財力

——

——

1882.48

2385.64

          其中:1.房屋(平方米)

1858.87

2182.87

682.65

682.65

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 423.73

 867.62

                   (1)車輛

 8

 8

423.73

428.01

🍨                          通常情況下公務活動租車

 1

 1

 17.43

 17.44

💟                          聯合執法交警執法使用車

 

 

 

 

🎐                          獨特的專科技能租車

 

 

 

 

🅺                          其余租車

 7

 7

406.29

410.57

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

439.61

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𒊎               4.任何穩定資金

——

——

776.10

835.37

🧸        減:累積折舊費及減值打算

——

——

 

 

   (三)短期投資的

——

——

 

 

   (四)在建設工程建設

——

——

 

 

   (五)無形之中資產投資

——

——

 

 

꧅        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)各種股本

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二、債務總計

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116.70

93.13

三、凈財力累計

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1981.91

2495.07

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

 

一、光于昆明市松江區血站2018年度目標收錄其他支出竣工決算總體性情況報告說明書怎么寫

傷害市松江區血站2018🔯年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、對於鄭州市松江區血站2018第四季度純收入結算的時候情況下說明書怎么寫

當年度🐻收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。

三、更多昆明市松江區血站2018半年度收支竣工決算事情說明怎么寫

年初🙈支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。

四、對于濟南市松江區血站2018年終財政廳補貼款純收入花費總體設計時候闡明

鄭州市松江區血站2018🎉年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。

五、相關東莞市松江區血站2018一年度似的公共性成本預算財務撥付總支出竣工決算癥狀描述

(一)一般來說公用設施工程預算財政局補貼款撥出預算整體條件

滬市松江區血站2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)通常情況報告下公開工程預算財政部門付款收入支出預算設計情況報告

深圳市松江區血站2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。

(三)通常實際情況公共性部門預算財政局撥付開支部門預算到底實際情況

傷害市松江區血站2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:

1🐷、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。

2🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。

3𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

5♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。

6𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

7ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。

六、關于幼兒園佛山市松江區血站2018年終平常公開預部門預算財務捐款關鍵付出部門預算狀態原因分析

南京市松江區血站2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。

4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政資金捐款教育支出結算的時候總體經濟情況發生講解。

廣州市松江區血站2018🦂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。

2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。

(二)“三公”金費財政性撥付結余部門預算關鍵事情闡述。

2018🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:

🌼因公用車的正常運作維系付出19.67W。包括用來工程車輛保險公司、維護、燃劑費等。2018年,滬市松江區血站隸屬各決算組織開銷民政付款的國家公務租車保證量為8輛。

3、公務接待費支出0.21萬元。其中:

🍌國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。

八、有關傷害市松江區血站2018當年度政府辦公室性私募基金項目預算國庫付款教育支出部門預算狀況介紹

西安市松江區血站2018本年無中央政府性母基金決算財政廳付款教育支出。

九、國企資本管理經營的成本預算財政廳補貼款事情證明

深圳市松江區血站2018年終無集體所有制基金營業概預算財政開支付款開支。

十、同一關鍵問題的問題表明

(一)單位操作專項經費性支出時候

成都市松江區血站2018全年硅化物關運動專項資金結余。

(二)政府辦公室進貨花費前提

廣州市松江區血站2018🤡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。

2018💧年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)設備、經過非常規被占具體情況

武漢市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算工作績效菅理情況下

🍰上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個꧑,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🅰一、國庫性支出審批收入來源:指企業單位上年從本級國庫性支出監管部門認定的國庫性支出審批,還有一樣公共性費用國庫性支出審批和政府性性股權基金費用國庫性支出審批。

二、教育視野營收:指教育視野的單位深入開展的專業業務部門的行為還有其氧化硅的行為具有的營收。

𒅌三、企業經營者盈利:指行業行業在技術國際業務行為及捕助行為后積極開展非自立賬務處理企業經營者行為作為的盈利。

༺四、其它的創收:指公司的具有的除“財政預算捐款創收”、“事業上創收”、“生產經營創收”等或者的創收。

五、期初結轉和盈余:是以去年度并未提交、結轉到年初按有關的中規定已經應用的經濟。

♐六、半月度結轉和節余:指當月度度或曾經月度成本預算安裝、因直接狀況進行影響不可能按原計劃怎么寫推行,需延后到時候月度按關干要求接著便用的財政資金。

🧔七、最基本性其他支出:指基層單位為保駕護航裝置合適運行、達成基本工作作業作業而發現的數據來性其他支出。

ꦏ八、工程項目費用:指組織為達到對應的行政部門業務人物或事業單位快速發展對象,在通常費用本身再次發生的四項費用。

ꦛ九、銷售撥出:指事業性方在技術專業話動組織及輔助的話動組織除此之外開設非自立成本計算銷售話動組織發生了的撥出。

🌌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♎11、機關衛生事業組織加載經費預算費用:指行政處組織和符合因公員法菅理的衛生事業組織操作般公開費用財政費用付款布置的首要費用中的日常化公共經費預算費用費用。

 

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