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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 推送時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年度目標部分竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

一是地方 天津市松江區環境衛生和進度表養育理事會會監督的管理職能所概貌

一、最主要管理職能

二、部門管理竣工決算院校組合

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、薪水教育支出竣工決算總表

二、收入來源竣工決算表

三、總支出部門預算表

四、民政審批收入來源其他支出竣工決算總表

五、似的公共性項目預算財政局撥付收入支出部門預算表

六、基本的上共公國庫預算國庫撥付基本的收入支出竣工決算表

七、大部分公開項目預算財政資金補貼款“三公”金費預算及機關單位自動運行金費預算付出部門預算表

八、相關部門性投資基金竣工決算財務捐款教育支出竣工決算表

九、金融資產外債現狀表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

第六方面 形容詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、大部分工作職責

🐼北京市松江區公共干凈管理系統督察間和工作規劃懷孕聯合會會遠程監控所是松江區公共干凈管理系統督察間和工作規劃懷孕聯合會會所在區域的行政性城管行政執法中介機構,通常承當本區共公公共干凈管理系統督察間、醫療設備公共干凈管理系統督察間和工作規劃懷孕城管行政執法遠程監控等關鍵職責范圍,被列入參考因公員法管理系統面積。通常關鍵職責范圍給出:

ಌ1.全面落實計劃發達國家和北京市、本區衛生督察學和預計書二孩管控的民法、條例、制約性文件、和條例、條例,團體計劃一個本區行政訴訟位置內衛生督察學和預計書二孩督察作業規化和當年度預計書,計劃合適的作業制度管理和制約。

💯2.受杭州市松江區清潔和計劃怎么寫二孩常務協會協助,依規依法對本區傳染性病防治法、技術學校清潔、家庭生活品飲水與清潔涉及到護膚品、情況清潔、放射線清潔的違法行為安件頒布查辦。

ꦺ3.受深圳市松江區衛生間學和計劃方案二孩常務理事會下令讓,依法政府部門對本區社區醫療設備設備從業、衛生間學能力人員管理、社區醫療設備設備專題能力與質安全的、采供血的合法案件審理執行依法查處;負責任社區醫療設備設備事故案例、醫護人員合同糾紛政府部門操作的具體實施運作。

ܫ4.受西安市松江區安全情況和記劃懷孕醫學會會委托協議,承擔責任風險本區大量活躍的安全情況督查安全保障崗位中;承擔責任風險本居民小區交叉感傳染性疾病、衣食住行服拿水、公開場館、牽扯、私立學校及身體健康關聯好產品等的突發公開安全情況案件的督查監管、應急救援應對和作用考評崗位中。

🃏5.受重慶市松江區健康安全清潔監督和計劃怎么寫懷孕理事會會代為,支付本區健康安全清潔監督和行政部門批準搭建大型樓盤和健康安全清潔監督辦理備案流程搭建大型樓盤的健康安全清潔監督技術性工藝復查、搭建搭建大型樓盤的防止性健康安全清潔監督技術性工藝復查、、調味品健康安全中小企業標準的辦理備案流程的日常生活監管作業。

🔴6.承擔者本居民小區公眾干凈健康、醫療器械干凈健康參與的投拆檢舉信;連接地方和天津市、本區干凈健康參與抽樣檢查、探測主線任務。

𝓀7.集體快速執行本區干凈干凈管理間和預計生孩子輔導新精細化網站建設,承受責任本區干凈干凈管理間和預計生孩子輔導新信心搜集數據統計、研究使用、評估報告和披露,各種有關系區政府新信心對外公布運轉;承受責任本區干凈干凈管理間和預計生孩子專項督查整冶、干凈干凈管理間和預計生孩子國內的法律、法規標準校園宣傳培訓運轉。

8.對本區各鎮、街區食品衛生監查協管工作做項目指導性、督導檢查。

9.受鄭州市松江區健康和打算孕育理事會會請求,擔責本區嚴重打擊“兩非”崗位。

10.協辦昆明市松江區干凈和行動計劃孕育理事會會交辦的另一議題。

二、學校使用

ꦍ根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

依照法律規定有關法律規定設計紀檢督查構造。

🍬    受西安市松江區安全衛生學和打算生肓專委會會協助,西安市松江區醫療管理傷亡事故凈化處理接待室室設立在西安市松江區安全衛生學和打算生肓專委會會監督檢查所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年末結算的時候表

2018第四季度盈利收支竣工決算總表

公司的:余萬元

凈收入

總支出

新項目

竣工決算數

工作

預算數

一、財政局捐款營收

2777.81

一、通常情況公益性保障花費

 

  這當中:相關部門性母基金費用財政支出捐款

 

二、外交活動性支出

 

二、上家補助金使收入

 

三、中國國防收入支出

 

三、事業上的薪水

 

四、服務性安全的開支

 

四、經驗收益

 

五、教育輔導結余

4.90

五、付屬行業上交利潤

 

六、專業技術支出費用

 

六、別的凈收入

2.50

七、藝術體育類與傳媒業收入支出

 

 

 

八、中國社會基本保障和求業收入支出

241.13

 

 

九、醫療設備安全衛生與策劃生肓收入支出

2060.46

 

 

十、節電干凈收支

 

 

 

11、城鄉居民片區總支出

 

 

 

第十二、畜牧業水結余

 

 

 

十四、交通網物流運輸收支

 

 

 

十四、資源英文勘察訊息等開支

 

 

 

第十五、工商業提供酒店業等收支

 

 

 

第十六、財經收支

 

 

 

十六、救助某個區域結余

 

 

 

18、土地海洋能氣象預報等費用

 

 

 

十八、房屋有效保障了收支

435.97

 

 

二是、油糧廢舊物資存量撥出

 

 

 

二十一月、某個經費支出

 

本年度收益累計數

2780.31

上年總支出加總

2742.46

用企事業資金填補出入差額

 

余額分發

 

期初結轉和余額

139.48

年底結轉和節余

177.33

累計

2919.79

總金額

2919.79


2018一年度凈收入竣工決算表

工作單位:上萬元

工程項目

當年度工資合計數

財政性補貼款收益

上家補貼政策薪水

事業薪資

運作薪資收入

附帶單位名稱繳納純收入

另一收益

功能分類
科目編碼

課程公司名稱

累計

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

的教育付出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教肓經費支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

另一教學收支

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化保證和就業機會經費支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門工作廠家離養老

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的行政處機關單位離退休年齡

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構事業發展廠家基礎醫養商業險繳付教育支出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業有成公司的職業選擇年金繳付教育支出

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環保和策劃計生收支

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

通用公共衛生管理

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

衛生防疫監督的管理職能培訓機構

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

突然發生公開衛生情況惡性事件應激進行處理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟教育事業企事業編制醫療機構

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處工作單位醫療服務

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房基本保障教育支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改善教育支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房補助費

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018當年度開支結算的時候表

單位名稱:來萬

工作

本年度其他支出累計數

幾乎收支

好項目結余

上交上級領導收入支出

銷售撥出

對加盟的單位補貼政策支出費用

功能分類
科目編碼

會計科目稱呼

合計數

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

教育培訓收入支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

另外的教育花費

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

其余文化藝術培訓收支

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

市場經濟擔保和工作經費支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業上的部門離退職

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的行政處的單位離養老

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關事業心工作單位大致醫療穩定穩定付款教育支出

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

部門企業企事業編制職業化年金繳納費用經費支出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

診療安全衛生和計劃方案生小孩結余

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

通用干凈

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

干凈衛生督促培訓機構

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

發生意外公用設施健康事件真相救急進行處理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政性工作行業醫療衛生

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處公司的醫療器械

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保證支出費用

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革創新費用支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補助

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018月度財政廳捐款個人收入開支預算總表

標準:余萬元

盈利

撥出

好項目

預算數

活動

加總

一般的公共信息項目預算不需要捐款

政府性性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政預算付款

一、尋常服務性預算表財政局審批

2777.81 

一、尋常公共信息服務管理費用

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金項目預算財政預算補貼款

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、國防安全經費支出

 

 

 

 

 

四、共同安會付出

 

 

 

 

 

五、教導費用支出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、物理學技術水平花費

 

 

 

 

 

七、文化藝術教育與新傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社會生活保證和就業前景費用支出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療管理衛生情況與進度表生孩花費

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、節電生態環保其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮社群費用支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

第十三、交通運送運送收支

 

 

 

 

 

十四、成本勘查短信等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、商務服務項目業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、財經費用

 

 

 

 

 

十八、扶持相關城市其他支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海上氣象學等總支出

 

 

 

 

 

19、公房保險開支

435.97 

435.97 

 

 

 

二十五、油糧商品儲備量付出

 

 

 

 

 

二國慶、其他的總支出

 

 

 

上年薪資收入累計

2777.81 

上年收入支出累計

2729.05 

2729.05 

 

今年初財政支出補貼款結轉和余額

17.53 

歲末財政性捐款結轉和節余

66.29 

 66.29

 

      一般來說共同概算財政廳捐款

17.53 

 

 

 

 

ꦗ      現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務補貼款

 

 

 

 

 

總共

2795.34 

總結

2795.34 

 2795.34

 

 


2018年末基本共公預竣工決算財政廳補貼款教育支出竣工決算表

標準:多萬元

 

投資項目

總計

一般總支出

業務教育支出

職能總類

管理費用項目編碼

題目分類

205

 

 

學校結余

4.90

 

4.90

205

99

 

另一個幼教付出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

某個的教育經費支出

4.90

 

4.90

208

 

 

市場經濟保證和就業前景經費支出

241.13

241.13

 

208

05

 

財政企業發展部門離養老

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政訴訟企事業單位離退居二線

19.53

19.53

 

208

05 

05 

企事業單位編制事業有成企事業單位編制通常社區養老保費網上繳費總支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

危險機關教育事業企業就業年金繳納費用教育支出

77.14

77.14

 

210

 

 

醫療服務公共衛生和計劃方案養育費用

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公眾公共衛生服務

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

衛生情況督促部門

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

發生公共服務環衛惡性案件應急管理治療

2.78

 

2.78 

210

11

 

政府部門事業公司的醫學

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

財政行業醫療機構

63.36

63.36

 

221

 

 

往房服務支出費用

435.97

435.97

 

221

02

 

房產改善支出費用

435.97

435.97

 

221

02

01

住宅公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

首套房國家補貼

237.39

237.39

 

累計數

2729.05

2377.68

351.37

 


2018年末通常服務性預算表財政資金付款最基本開支部門預算表

  機構:百萬元

工程項目

累計數

人員管理預備費

公用設施金費

生活劃分

科目必商品編號

科目必各稱

301

 

待遇特權付出

2132.10

2132.10

 

301

01

  主要底薪

232.86

232.86

 

301

02

  津貼補助金補助金

852.50

852.50

 

301

03

  薪金

220.23

220.23

 

301

06

  膳食補貼金費

 

 

 

301

07

  業績考核公資

 

 

 

301

08

機關機關單位人事機關單位差不多醫養保險行業費

133.39

133.39

 

301

09

的職業年金交款

77.14

77.14

 

301

10

企業職員主要整形商業險付費

63.36

63.36

 

301

11

因公員整形補助款繳納

 

 

 

301

12

某些社會發展切實保障納費

11.75

11.75

 

301

13

住宅房住房基金

198.58

198.58

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  任何年終獎金員工福利費用支出

342.29

342.29

 

302

 

貨品和服務管理總支出

214.45

 

214.45

302

01

  接待室費

5.98

 

5.98

302

02

  印廠費

2.00

 

2.00

302

03

  咨訊費

0.60

 

0.60

302

04

  辦手交費

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

16.53

 

16.53

302

07

  電力費

4.82

 

4.82

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理工作費

5.38

 

5.38

302

11

  交通費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國旅游(境)費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  房租費費

0.87

 

0.87

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  學習費

0.35

 

0.35

302

17

  公務活動接待室費

0.17

 

0.17

302

18

  專門的裝修成本費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.18

 

0.18

302

27

  代為渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

19.63

 

19.63

302

29

  會員福利費

101.38

 

101.38

302

31

  因公私車正常運作維修保養費

15.14

 

15.14

302

39

  其它的道路交通加盟費

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及擴展預算

 

 

 

302

99

  其他商品信息和服務項目結余

10.84

 

10.84

303

 

對本人和家居的補助款

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  提前退休費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補貼

 

 

 

303

07

  治療費政府補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

0.54

0.54

 

303

10

個體農產品加工生育補肋

 

 

 

303

99

  許多本人和家里的補貼申請書開支

0.38

0.38

 

310

 

充分性撥出

   10.68

 

    10.68

310

02

  辦公區環保設備置辦

 9.59

 

 9.59

310

03

  常用機器購進

1.09

 

1.09

310

07

  訊息電腦網絡及游戲折舊費游戲更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃費

 

 

 

310

19

  某些客運產品添置

 

 

 

310

22

  無型金融資產采購

 

 

 

310

99

  的資產投資性花費

 

 

 

加總

2377.68

2152.55

225.13

 


2018半年度一樣公開成本預算民政撥付“三公”資金預算及部門執行資金預算費用支出 結算的時候表

企事業單位:上萬元

常見公用成本預算財務審批“三公”金費

行政機關開機運行

專項經費部門預算數

累計

因公回國

(境)費

公務接待使用車購置費及使用費

公務接持接持費

小計

公務接待出行用車

購買費

因公私家車

程序運行費

財政預算數

部門預算數

估算數

部門預算數

項目預算數

預算數

概預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018全年人民政府性基金投資成本預算財政性審批花費結算的時候表

部門:W

樓盤

預估合計

基本上性支出

項目經費支出

功能表各類

項目項目編碼

科目表名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年凈資產過負債的情形表

 

 

余額部門:萬美元

 

使用量

顏值

月初數

年終數

年終數

歲末數

一、股權加總

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)流失債務

——

——

159.96 

181.62

   (二)固定的房產

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

♓                          般公務活動車輛租賃

 

 

 

 

💞                          聯合執法巡邏車輛使用

 15

 7

249.30

143.22

🔴                          獨特的專業性的技術私車

 

 

 

 

🦹                          一些車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌠               4.另一個固定好股權

——

——

708.91

920.86

✱        減:累記累計折舊及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)長久進行投資

——

——

 

 

   (四)開建工程施工

——

——

 

 

   (五)無形之中資本

——

——

150.00

150.00 

🏅        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)其它的股本

——

——

 

 

二、流動負債總計

——

——

20.48

4.29

三、凈基金預估合計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園西安市松江區食品衛生和籌劃發育常務研究會進行監督所2018本年度薪資收入收支部門預算總體經濟現狀說明

東莞市松江區健康和計劃表計生常務研究會輔導所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;𒈔工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、對於滬市松江區清潔衛生和工作方案養育專委會會輔導所2018全年收益竣工決算現狀原因分析

年初✱收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、對于南京市松江區干凈和年度計劃計劃生育政策理事會會參與所2018當年度開支預算癥狀解釋

當年度🅠支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、相對于沈陽市松江區環衛和項目二孩常務分委會監督管理所2018本年度財政局審批收益性支出總體目標情況反映

佛山市松江區清潔衛生和進度表生孩子理事會會監管所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;ಞ工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、對于濟南市松江區健康和行動計劃孕育理事會會監督的管理職能所2018財政部門年度大部分公共信息成本預算財政部門付款收支部門預算狀況描述

(一)一般的共同財政結余預算財政結余審批結余預算總體設計情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🍨主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)尋常共同竣工決算財政性審批花費竣工決算結構特征環境

𒅌上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)基本上共公預部門預算財政局付款其他支出部門預算具體實施時候

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:♊人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1ꦬ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🍌主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:ꦇ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

⭕上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1⭕、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🌟、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

🅠七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費民政補貼款撥出部門預算總體經濟原因代表。

𓆏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018෴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”經費教育支出不需要捐款教育支出結算的時候基本現狀表示。

2018🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

♔公務活動使用車加載維保開支15.14萬塊人民幣。其主要采用清潔開展監測方案、專門做工作需要國家公務車輛然料、搶修費、過站行駛費、人身險費及搶修皮膚保養等性支出。2018年,成都市松江區環衛和計劃怎么寫養育分委會會進行監督所所屬公司的各估算公司的花費財政預算補貼款的公務接待專車保要量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

🎐國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企投資生產估算財政性補貼款事情證明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余重要性事由的時候闡明

(一)危險機關運轉接待費總支出條件

ꦆ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)國家企業采購教育支出前提

♕上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018▨年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)此車、商品房特別使用率具體情況

1.車子

🅷截止日2018年12月31日,沈陽市松江區衛生情況和計劃表生肓理事會會監督檢查所在使用的通常因公接待車輛中,由區機關事業單位事宜處理局中國統一原件的保障的通常因公接待車輛為7輛。

2.房屋建筑

東莞市松江區公共衛生和規劃生孩子理事會會監督管理所2018第四季度無自建房專項 暫用。

(四)費用預算績效考核管理制度狀況

武漢市松江區公共衛生和年度計劃生肓常務理事會行政監督所2018每年決算表考核標準化管工院作深入開展癥狀以下:本組織創建了以下決算表考核標準化標準化服務方法規章制度:《沈陽市松江區食品衛生和預計養育常務編委會輔導所決算表標準化標準化服務方法措施》;運作原則各方面逐步完善考核制定目標在編、考核關注和考核如何評價等。全歷程考核標準化標準化服務方法快速執行癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🌺,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🅺一、民政性捐款創收:指機構本年終度從本級民政性監管部門授予的民政性捐款,具有平常公共性決算民政性捐款和區政府性基金投資決算民政性捐款。

二、視野上的薪資個人收入:指視野上的企事業編落實技術專業服務的話動和其配套的話動有的薪資個人收入。

🍰三、生產營運營收:指事業上的部門在專業的渠道主題行為組織試述氧化硅主題行為組織除此之外組織開展非人格獨立賬務處理生產營運主題行為組織得到的營收。

ไ四、的純利潤:指企業單位要先拿到的除“財政部門撥付純利潤”、“事業純利潤”、“生意純利潤”等或者的純利潤。重點是:問題純利潤等。

五、年初結轉和節余:是以當年度無權實現、結轉到年初按光于的規定堅持采用的成本。

꧂六、年尾結轉和余額:指上年或很早以前年費用預算讓、因相對主義因素出現變換始終無法 按原計劃表制定,需遲緩到已經年按有關的信息相關規定立刻采用的流動資金。

💯七、基本性經費支出費用:指培訓機構為保險培訓機構健康運行業務、進行日常生活事業神器任務而形成的相關經費支出費用。

🎐八、大型項目開支:指的單位為實現獨特的行政處事業的任務或事業發展壯大指標,在通常開支外突發的數據來開支。

꧑九、營業撥出:指企業發展工作單位在專科的行動及協助的行動模版深入開展非獨立性統計營業的行動情況的撥出。

꧋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩵ五一、機關院校工作金費:指行政處院校和符合國家事業心編法工作管理的事業心院校運行基本的通用財務預算財務補貼款合理安排的基本的付出中的此外生活中通用金費付出。

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