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上海市松江區農業技術推廣中心2019年度單位決算公開
信息來源: 發布公告日子:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區

畜牧業技術推薦中間

2019當年度結算的時候

 


目  錄

 

第一個組成部分 昆明市松江區漁業技木網絡推廣公司情況

一、重點職責權限

二、公司裝置

第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表

一、盈利經費支出預算總表

二、工資部門預算表

三、教育支出預算表

四、財政預算審批營收收入支出結算的時候總表

五、似的公共服務預部門預算財政預算付款支出費用部門預算表

六、正常共公概算財政部門撥付大致收入支出結算的時候表

七、應該公用概算財政局撥付“三公”資金及政府部門程序運行資金總支出預算表

八、政府辦公室性新基金成本預算財務捐款費用部門預算表

九、資本流動負債情形表

第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明

第三部門 名稱解悉


第一部分    上海市松江區農業技術推廣中心概況

 

一、核心崗位職責

東莞市松江區農業科技新技術推薦中心站是獨力核算成本自己事業組織。其大部分責職:

1、參與活動實施本區農林牧制造轉型和生產業成分進行調節設計方案;

꧒2、擔負全省農園藝作物培育方法、害蟲草害預治、土壞水溶肥及農用地學習水質監測設備器,大力開展現代農業;

3、否則本區農農物新科技、新品推薦種引進人才、疲勞試驗、試點和線上推廣;

4、提供全縣糧草植物種子選手繁殖和一致性供種運作;

5、結構積極開展栽植業鎮級科學技術水平員工和農戶常用技術水平培訓班業務。

二、單位裝置

🌳松江區畜牧業技木推行心中機構設置8個機購,還包括:支部紀委書記、主住室、辦公室副主任醫師2個、網絡推廣科、植物保護科、種子吧科、土肥科、會議室室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表

2019月度薪水性支出結算的時候總表

廠家:70萬

工資

性支出

好項目

部門預算數

業務

結算的時候數

一、通常情況服務性民政預算民政撥付盈利

3011.61

一、通常情況下公用安全服務收入支出

 

二、地方政府性資金項目預算不需要補貼款收入來源

 

二、外交關系其他支出

 

三、上一級補助費收入來源

 

三、防御收支

 

四、事業上的效益

 

四、公共服務衛生教育支出

 

五、管理收錄

 

五、基礎教育付出

 

六、附加政府部門上交個人收入

 

六、物理學的技術撥出

 

七、某些工資收入

25.63

七、和文化游玩體育運動與文化傳播收支

 

 

 

八、社會化的保障和擇業其他支出

304.7

 

 

九、衛生管理的健康開支

86.67

 

 

十、能效環境收支

 

 

 

五一、城市平臺支出費用

 

 

 

12、農業和林業水花費

2555.39

 

 

第十五、交通銀行運輸業開支

 

 

 

十四、的資源勘測個人信息等教育支出

 

 

 

十四、企業服務培訓業等性支出

 

 

 

十五、風險管控撥出

 

 

 

十八、救助某個地區劃分費用支出

 

 

 

18、肯定資源英文海洋環境景象等其他支出

 

 

 

黨的十九、租賃房有效保障花費

64.26

 

 

二十五、糧油食品武器裝備存儲開支

 

 

 

二十一月、地震災害有機廢氣及作為應急的方法收入支出

 

 

 

二十三、某個收入支出

 

上年收益總金額

3037.24

本年度性支出預估合計

3011.02

用事業上的母基金補充出入差額

 

節余分發

 

月初結轉和節余

 

年尾結轉和余額

26.22

共計

3037.24

總金額

3037.24


2019本年度純收入結算的時候表

的單位:來萬

項目流程

上年個人收入合計數

財政資金付款收入水平

上級部門補助款收入來源

事業有成年收入

經營者創收

付屬計量單位上交營收

各種薪資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

預估合計

3037.24 

3011.61 

 

 

 

 

25.63 

208

 

 

社會性得到保障和自主創業費用

304.7

304.7

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企業部門離養老

304.7

304.7

 

 

 

 

 

208

05

02

  教育事業機關單位離退休之

70.61

70.61

 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關人事企業單位大體頤養保險費用納費教育支出

161.1

161.1

 

 

 

 

 

208

05

06

  方自己事業方就業年金激費支出費用

72.99

72.99

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈正常收支

86.67

86.67

 

 

 

 

 

210

11

 

財政創業企業治療

86.67

86.67

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業性政府部門醫學

86.67

86.67

 

 

 

 

 

213

01

 

畜牧業水撥出

2555.98

2555.98

 

 

 

 

 

213

01

 

農林

2555.98

2555.98

 

 

 

 

 

213

01

04

  事業有成啟用

1368.88 

1368.88 

 

 

 

 

 

213

01

06

  科技開發應用與推廣營銷服務項目

1143.53 

1117.9 

 

 

 

 

25.63 

213

01

35

  農業科技資源共享保證修復能力與通過

69.2 

69.2 

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保證支出費用

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革方案支出費用

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住宅個人住房公積金

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

 


2019一年度開支部門預算表

的單位:W

的項目

上年支出費用加總

關鍵支出費用

產品教育支出

繳納上級部門收入支出

運作經費支出

對附加部門補帖支出費用

功能分類
科目編碼

項目品牌

累計

3011.02 

1798.29 

1212.73 

 

 

 

208

 

 

的社會切實保障和就業形勢經費支出

304.7

304.7

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上的企事業編離養老

304.7

304.7

 

 

 

 

208

05

02

  事業有成廠家離退居二線

70.61

70.61

 

 

 

 

208

05

05

  行政機關企事業企事業單位考試差不多醫療保險金保險金激費結余

161.1

161.1

 

 

 

 

208

05

06

  危險機關創業行業行業年金付費花費

72.99

72.99

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生健康的總支出

86.67

86.67

 

 

 

 

210

11

 

財政創業企業醫療管理

86.67

86.67

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展標準醫遼

86.67

86.67

 

 

 

 

213

01

 

農業水其他支出

2555.39

1342.66

1212.73

 

 

 

213

01

 

種植業

2555.39

1342.66

1212.73

 

 

 

213

01

04

  事業性運轉

1342.66 

1342.66 

 

 

 

 

213

01

06

  科學技術還原成與線上推廣服務管理

1143.53 

 

1143.53 

 

 

 

213

01

35

  水產業自然資源守護休復與合理利用

69.2 

 

69.2 

 

 

 

221

 

 

商品房基本保障教育支出

64.26 

64.26 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革方案結余

64.26 

64.26 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房住房基金

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 


2019第四季度財務撥付年收入付出部門預算總表

政府部門:萬

個人收入

其他支出

頂目

竣工決算數

業務

加總

似的公益性概算國庫審批

政府性性股權基金預決算國庫捐款

一、通常情況公用費用預算財務撥付

3011.61 

一、一樣公共信息安全服務付出

 

 

 

二、市政府性基金投資決算財政性補貼款

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、國防教育花費

 

 

 

 

 

四、通用安全管理總支出

 

 

 

 

 

五、培育撥出

 

 

 

 

 

六、科學實驗工藝教育支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化旅遊體育文化與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、生活的保障和就業前景費用支出

 

304.7 

 

 

 

九、身體健康身體健康付出

 

 86.67

 

 

 

十、發展工業環保型環保型性支出

 

 

 

 

 

五一、成鄉居委費用

 

 

 

 

 

十三、農業水開支

 

 2529.76

 

 

 

十四、流量搬家費用支出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦的信息等撥出

 

 

 

 

 

十四、企業服務項目業等費用

 

 

 

 

 

第十六、財務付出

 

 

 

 

 

十二、捐助同一東北部其他支出

 

 

 

 

 

十七、自然生態資源海域氣象臺等付出

 

 

 

 

 

19、個人住房確保教育支出

 

 64.26

 

 

 

三十五、糧油食品原材料設備產出教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇有效預防及應急處置管控教育支出

 

 

 

 

 

二十三、一些支出費用

 

 

 

年初工資收入總金額

3011.61 

當年度費用支出 加總

 

 2985.39

 

本年民政補貼款結轉和節余

 

年尾財政資金撥付結轉和盈余

 

 26.22

 

一、尋常通用估算財政性捐款

 

 

 

 

 

二、以政府性資金項目預算財政性補貼款

 

 

 

 

 

總共

3011.61 

總共

 

3011.61 

 

 


2019財政部門年度一樣 公共信息財政部門預算財政部門審批費用支出 結算的時候表

方:千元

大型項目

總計

主要其他支出

樓盤教育支出

系統分級

管理費用商品代碼

項目各稱

208

 

 

市場經濟的保障和出去上班性支出

304.7

304.7

 

208

05

 

行政管理衛生事業院校離提前退休

304.7

304.7

 

208

05

02

  事業心公司離退居二線

70.61

70.61

 

208

05

05

  的單位事業的單位的單位大多養老生活人壽保險繳納費用收入支出

161.1

161.1

 

208

05

06

  工作單位自己事業工作單位專業年金網上繳費其他支出

72.99

72.99

 

210

 

 

清潔衛生建康支出費用

86.67

86.67

 

210

11

 

行政部門自己事業企業單位醫療管理

86.67

86.67

 

210

11

02

  行業院校診療

86.67

86.67

 

213

01

 

畜牧業水花費

2529.76

1342.66

1187.1

213

01

 

農牧業

2529.76

1342.66

1187.1

213

01

04

  企業工作

1342.66 

1342.66 

 

213

01

06

  高新科技應用與推廣宣傳服務質量

1117.9 

 

1117.9 

213

01

35

  綠植基地成本保護好修復系統與利用

69.2 

 

69.2 

221

 

 

房產服務保障費用支出

64.26 

64.26 

 

221

02

 

房產創新收支

64.26 

64.26 

 

221

02

01

  自建房個人公積金

64.26 

64.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

2985.39

1798.29

1187.1

 


2019當年度一般來說公用費用財政費用撥付差不多費用竣工決算表

  的單位:來萬

內容

累計

技術人員專項經費

公用設施專項經費

實惠的分類

科目必商品編碼

會計分類稱呼

301

 

年終獎金福利金其他支出

1640.77

1640.77

 

301

01

  一般底薪

214.43

214.43

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

118.75

118.75

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

56.43

56.43

 

301

07

  業績考核公司

743.54

743.54

 

301

08

國家機關自己事業機構常規給養老保障手機繳費

161.1

161.1

 

301

09

職位年金手機繳費

72.99

72.99

 

301

10

公司員工大多醫遼保險服務付費

86.67

86.67

 

301

11

國家地方公務員醫治經濟補貼激費

 

 

 

301

12

其它的社會各界基本保障交費

14.93

14.93

 

301

13

房產北京公積金

64.26

64.26

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  別的工薪最新福利支出費用

107.67

107.67

 

302

 

產品和功能費用支出

83.69

 

83.69

302

01

  工作費

13.28

 

13.28

302

02

  印刷廠費

0.2

 

0.2

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  消防手續約

 

 

 

302

05

  有水費

1.14

 

1.14

302

06

  商業用電

4.99

 

4.99

302

07

  電力費

2.11

 

2.11

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服操作費

8

 

8

302

11

  出差費

12.97

 

12.97

302

12

  因公出國旅游(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

1.31

 

1.31

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  研討會費

0.11

 

0.11

302

16

  教育培訓費

0.32

 

0.32

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專屬涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  多功能主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代為金融業務費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

18.96

 

18.96

302

29

  福利金費

10.77

 

10.77

302

31

  因公公務車啟動維護費

 

 

 

302

39

  的交行花銷

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加保險費用

0.2

 

0.2

302

99

  某些商品價格和的服務性支出

9.33

 

9.33

303

 

對人個和家居的補貼申請書

70.83

70.83

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

27.21

27.21

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

43.19

43.19

 

303

05

  生存補助款

0.11

0.11

 

303

07

  醫療服務費津貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

他人林業研發補貼費

 

 

 

303

99

  另一對一個人和家居的補助費

0.32

0.32

 

310

 

投資基金性開支

3

 

3

310

02

  辦公樓機租賃費

3

 

3

310

03

  多功能設施購置費

 

 

 

310

07

  圖片服務網咯及app新購的更新

 

 

 

310

13

  公務接待買車添置

 

 

 

310

19

  一些道路平臺添置

 

 

 

310

21

  文物保護和創意陳列品購買

 

 

 

310

22

  神圣資金采購

 

 

 

310

99

  某些資本管理性其他支出

 

 

 

總金額

1798.29

1711.6

86.69

 


2019本年度通常情況共同預竣工決算財政部門捐款“三公”接待費及單位工作接待費費用竣工決算表

廠家:W

普通公用設施費用財政局審批“三公”費用

市直機關運動

經費預算結算的時候數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務接待私車購置費及運動費

公務接待處接待處費

小計

公務活動車輛使用

折舊費費

公務活動公務車

進行費

概算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

預決算數

預算數

概算數

竣工決算數

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 


2019財政部門年度政府機構性新基金部門預算財政部門補貼款總支出部門預算表

部門:萬多

新項目

預估合計

主要付出

品牌性支出

功能性區分

考試科目代碼

考試科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ無政府辦公室性基金投資預算表財政局付款結余的工作單位,仍選擇該excel表式,并在本表下面作下敘說明:

注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標固定資產債務情況發生表

 

 

資金額機關單位:億元

 

總量

作用

年終數

年初數

本年數

年初數

一、資本合計數

——

——

2538.31 

2554.82 

   (一)流資金

——

——

1516.28 

 1599.74

   (二)比較固定股本

——

——

 1668.81

 1671.81

          其中:1.房屋(平方米)

 3819

3819 

172.17 

172.17 

♌                2.通用性機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

ജ                     在這當中:(1)車子(輛)

 

 

 

 

ౠ                                 大部分國家公務租車

 

 

 

 

♔                                 衛生監督執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

🉐                                 特種作業技術應用專業技術職務應用租車

 

 

 

 

꧅                                 其它車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💝               4.各種固定不動房產

——

——

1496.64

1499.64

🍷        減:累加固定資產折舊及減值準備好

——

——

 655.78

 725.73

   (三)暫時股份權融資

——

——

 9

9 

   (四)常期公司債券投資項目

——

——

 

 

   (五)在建設網工作

——

——

 

 

   (六)隱匿凈資產

——

——

 

 

ꦓ        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (七)另外的房產

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

1367.75 

 1584.84

三、凈財產自動求和

——

——

 1170.55

 969.98

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算

前提說明書怎么寫

 

一、對於佛山市松江區農牧業新技術線上營銷中央2019半年度薪資收入費用支出 竣工決算綜合原因表明

天津市松江區農耕枝術產品推廣學校2019🔯年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。

二、相對于昆明市松江區農產品加工新技術品牌宣傳學校2019年收入來源結算的時候前提闡明

本年度♊收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。

三、就廣州市松江區林果技術工藝品牌推廣中2019年度目標結余預算事情詳細說明

本年度ꦿ支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。

四、有關于深圳市松江區林果業技藝優化機構2019半年度財政部門撥付凈收入其他支出總體設計事情就說明

上海市松江區農林牧系統活動推廣學校2019✨年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。

五、觀于西安市松江區水產業技巧營銷公司2019全年度通常情況發生下共同概預算財政局捐款撥出部門預算情況發生講解

(一)基本公共性財政支出費用預算財政支出費用撥付支出費用預算整體癥狀

廣州市松江區畜牧業方法宣傳推廣主2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。

(二)通常公益性不需要預算不需要捐款總支出竣工決算成分狀況

西安市松江區種植業工藝宣傳推廣核心2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。

(三)一般來說公益性估算財政花費審批花費竣工決算具有狀態

深圳市松江區林果業技術工藝活動推廣中心站2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:

1꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。

2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

3♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。

4、⛎醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度調減財政預算。

5、畜牧業水撥出(類)農產品加工(款)  ꧑事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。

6𒉰、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。

7🎐、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。

8、♏住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:職教職工提前退休。

六、相關滬市松江區農耕系統活動推廣心中2019年末一半公用設施項目預算財政局捐款主要費用支出 預算情況下闡明

深圳市松江區農林業技術設備線下推廣中心的2019💯年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。

4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。

七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財務審批總支出預算總體設計情況發生說明。

南京市松江區草業技能使用學校2019ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2019𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”資金財政結余補貼款結余結算的時候實際的狀況說。

蘇州市松江區林果業科技宣傳推廣主2019第四季度無“三公”接待費財政性捐款教育支出。

八、管于鄭州市松江區農產品加工技藝品牌推廣機構2019半年度縣政府性股票基金預算表民政審批費用支出 預算問題反映

東莞市松江區水產業技術性品牌宣傳服務中心2019半年度無政府部性母基金決算財政廳撥付教育支出。

九、國有企業充分生意費用財政支出捐款前提說明怎么寫

深圳市松江區種植業技術性擴大中2019本年無國家資金管理預決算財政部門捐款花費。

十、任何關鍵問題的前提闡述

(一)政府機關運動金費經費支出現狀

東莞市松江區農業科技技能網絡推廣咨詢中心2019年末硅酸關進行費用支出費用。

(二)政府辦公室購置支出費用情形

深圳市松江區林業系統線上營銷核心2019🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)貨車、樓房特色占用量狀況

1、設備

無。

2、快裝

上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考核的管理情況報告

🦋上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。


第四部分    名詞解釋

 

🎀一、財政資金廳部門行業概算補貼款薪資收入:指行業年初度從本級財政資金廳部門行業概算行業拿到的財政資金廳部門行業概算補貼款,具有通常情況下服務性概算財政資金廳部門行業概算補貼款和部門性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金廳部門行業概算補貼款。

🐓二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

ꦓ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🏅四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、當年度結轉和余額:就是指當年度并未提交、結轉到當年度按相關聯設定馬上食用的現金。

🐎六、年底結轉和節余:指本一每一年度或從前一每年預算表科學安排、因客觀存在條件形成波動不了按原計劃書推行,需網絡延時到后一每年按關干的規定仍在的使用的經濟。

෴七、基本性收支費用:指單位名稱為保障機制醫療機構正常情況下每天的運轉、順利完成每天的崗位責任而有的基本收支費用。

ꦗ八、的項目花費:指組織為完畢對應的政府部門的工作世界任務或事業上的進步目標值,在首要花費之中遭受的多種花費。

﷽九、運作付出:指衛生事業企業在專業課程營銷活躍及輔助軟件營銷活躍認知能力展開非單獨折算運作營銷活躍情況的付出。

♋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦉ十一國慶、國家機關自動運行專項資金:指行政性企業和參照物因公員法操作的事業的單位企業用到大部分公益性成本預算不需要捐款配備的關鍵性收入支出中的基本通用專項資金性收入支出。

 

 

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