天津市松江區農業機械經營所
2019年終竣工決算
目 錄
一一些 廣州市松江區農業機械設備工作所概述
一、包括職責范圍
二、結構布置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收錄經費支出結算的時候總表
二、年收入竣工決算表
三、總支出竣工決算表
四、財務審批收入水平付出結算的時候總表
五、正常公共信息費用預算財政性付款費用預算表
六、一般來說公益性預預算財政費用支出 撥付根本費用支出 預算表
七、平常公用項目預算不需要補貼款“三公”專項專項經費及行政機關進行專項專項經費總支出竣工決算表
八、市政府性股票基金預竣工決算財政資金審批總支出竣工決算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
4、環節 動詞表示
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、通常崗位職責
🧸佛山市松江區農用機械具維護所主要相關業務有:繼續加強農用機械具技術合作方式社的精準功能項目修建,深化 “大機互幫互助化” 的農用機械具經營和的精準功能項目處理機制;填補制定方案新的相關行業性的作業答案交費監督標準的,(為了農用機械具的精準功能項目相關內容有成千上萬拓張和拓張的填補),并且燃料資金的不間斷飛漲、輔助工具工薪資飛漲等,為相關部門落實補帖具備基本準則選取數據,以保證農用機械具手效益要控制市場平穩,要控制農用機械具小隊維持;進這一歩提高農用機械具的配置單;進這一歩干好新農用機械具和新技藝的指導的事業;改善幾項維護和的精準功能項目監督制度,驅動農用機械具的事業的安全有序深化。
二、醫療機構軟件設置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019季度結算的時候表
2019年度目標盈利支出費用竣工決算總表
工作單位:萬的大寫
薪水 |
經費支出 | ||
頂目 |
預算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、一般來說共公預決算不需要捐款薪資收入 |
2820.52 |
一、大部分公共性的服務結余 |
|
二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局付款收益 |
|
二、外交關系總支出 |
|
三、上家補貼申請書創收 |
|
三、防御收入支出 |
|
四、視野收入水平 |
|
四、共公很安全收入支出 |
|
五、運作薪水 |
|
五、學校費用支出 |
|
六、其他單位名稱上交納入 |
|
六、專業枝術總支出 |
|
七、某些凈收入 |
25.08 |
七、傳統文化田徑運動與影視傳媒撥出 |
|
|
|
八、生活的保障和就業問題花費 |
55.75 |
|
|
九、衛生管理的健康開支 |
18.98 |
|
|
十、節能降耗生態環保支出費用 |
|
|
|
五一、城鄉居民社區網站其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水經費支出 |
2754.31 |
|
|
第十五、流量搬運費用 |
|
|
|
十四、市場勘察資訊等收入支出 |
|
|
|
十六、商業安全服務安全服務行業等總支出 |
|
|
|
十五、金融資本付出 |
|
|
|
十八、協助其他的省市支出費用 |
|
|
|
18、很自然的大自然資源大海景象等支出費用 |
|
|
|
十八、房間保護其他支出 |
14.08 |
|
|
二十五、調味品防汛物資保障花費 |
|
|
|
二11、別結余 |
|
年初年收入累計數 |
2845.60 |
當年度付出累計 |
2843.12 |
用事業性資金掩蓋收入支出表差額 |
|
盈余合理安排 |
|
今年初結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
2.48 |
總結 |
2845.60 |
總共 |
2845.60 |
2019年末薪資預算表
企業單位:百萬元
的項目 |
年初工資總金額 |
財政預算補貼款盈利 |
領導補貼金凈收入 |
參公使收入 |
企業經營純收入 |
其他機關單位上交收益 |
另一個薪資收入 | ||||
功能分類 |
課程和科目品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
世界后勤保障和人才需求付出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政處人事計量單位離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
參公院校離養老 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業機關單位大多社會養老穩定穩定納費其他支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
企衛生事業公司衛生事業公司就業年金繳付其他支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
身體身體結余 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
人事部門視野企事業單位編制醫疔★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
企事業編名稱醫用★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水經費支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
林果業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業上的加載 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技有限公司應用與推廣營銷工作 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農業科技制造適配救濟款 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
自建房確保其他支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
往房創新結余 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019一年度花費預算表
企業:萬的大寫
項目流程 |
上年費用累計 |
基本性費用支出 |
工程性支出 |
上交領導總支出 |
經營的經費支出 |
對附帶部門經濟補貼其他支出 | ||||
功能分類 |
課目品牌 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
當今社會維護和畢業生就業收入支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業公司的離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
參公組織離退職 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關人事企業大多社會養老保險服務保險服務交費付出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關企業的單位角色年金交費經費支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
安全衛生身體健康撥出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性創業的單位整形★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公行業醫療機構★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水其他支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業加載 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科學轉換成與優化的服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農林業生產方式使用救濟款 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋后勤保障開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革花費 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019月度財政費用捐款納入費用結算的時候總表
的單位:多萬元
收益 |
費用支出 | ||||
項目流程 |
竣工決算數 |
樓盤 |
加總 |
大部分公共性預算表財務審批 |
地方政府性投資基金項目預算國庫付款 |
一、通常情況服務性財政部門預算財政部門補貼款 |
2820.52 |
一、普遍共同服務質量收入支出 |
|
|
|
二、政府部門性資金估算財政局撥付 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技結余 |
|
|
|
|
|
四、公益性衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學合理方法總支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育健康與媒體撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展維護和專業教育支出費用 |
|
55.75 |
|
|
|
九、環衛良好開支 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能減排安全撥出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區居委會付出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
13、交行裝運結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘測數據信息等收支 |
|
|
|
|
|
15場、房地產業業務業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業花費 |
|
|
|
|
|
二十七、支援一些地域教育支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海上景象等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅確保總支出 |
|
14.08 |
|
|
|
四十、糧油食品商品產出支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、別撥出 |
|
|
|
本年度盈利累計 |
2820.52 |
當年度總支出合計數 |
|
2818.04 |
|
期初不需要補貼款結轉和余額 |
|
年尾財政局撥付結轉和余額 |
|
2.48 |
|
平常公用決算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
政府部性基金投資概算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
2820.52 |
累計 |
|
2820.52 |
|
2019年終普遍服務性概算財務付款結余結算的時候表
企業單位:萬
的項目 |
總計 |
常見開支 |
創業項目經費支出 | |||
性能分級 科目表項目編碼 |
幾個會計科目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化擔保和就業形勢費用 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業企業離退體 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企業發展單位名稱離退職 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
企事業上院校事業上院校首要給養老保費付款收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關企事業政府部門職業分析年金納費撥出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
環保健康生活收入支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政性參公公司的醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業政府部門醫遼★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
畜牧業水性支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農牧業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
視野執行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技創新轉換與營銷推廣的服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林牧出產支技補助費 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
租賃房保障機制結余 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
商品房轉型經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
自動求和 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019全年度尋常公共性預部門預算財政預算審批基礎撥出部門預算表
公司:萬塊人民幣
投資項目 |
總金額 |
相關人員資金投入 |
公供費用 | ||
國家經濟劃分類別 學科編號 |
幾個會計科目名號 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月薪有福利經費支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基本的工資收入 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
任何世界 保駕護航付費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效考核薪資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
危險機關事業標準標準常規醫療穩妥穩妥納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳納費用 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
同一工薪春節福利經費支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
寶貝和服務于花費 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
工作費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
消防手續約 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物管維護費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租憑費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
會儀費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培訓學校費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務接受接受費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
上用文件費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專用箱主要燃料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務費費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
協助業務部門費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
工會組織費用 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
好處費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務接待小二租車進行運營費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
相關出行預算 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外保險費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
別的寶貝和功能費用支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人個和家的補貼費 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活方式補貼申請書 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
治療費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
往房公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補助 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
私人農林牧生產方式補肋 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
相關對我和普通家庭的補貼經費支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
某些金融資本性費用支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公裝修的設備購入 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
多功能機器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網格及軟件下載置辦不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通出行用具租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資本投資性開支 |
|
|
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預估合計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019季度普遍共同費用預算民政捐款“三公”專項資金及行政單位使用專項資金經費支出結算的時候表
組織:十萬
普通公用設施費用財政局補貼款“三公”專項經費 |
市直機關執行 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行用車購入及運作費 |
公務接待處接待處費 | |||||||||
小計 |
公務活動用車的 置辦費 |
因公出行 加載費 | ||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019全年人民政府性債券財政部門預算財政部門撥付支出費用結算的時候表
企事業單位:萬塊
工程 |
預估合計 |
最基本教育支出 |
新項目撥出 | |||
工作幾大類 課目商品代碼 |
考試科目名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度財力債務問題表 | ||||
金額才機構:W | ||||
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總數量 |
社會價值 | ||
月初數 |
年底數 |
今年初數 |
月底數 | |
一、金融資產累計數 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)還是流動性資源 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定位置資金 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🧔 通常情況因公私車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
💎 執法監督值崗公務車 |
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𝄹 特中專業性技術租車 |
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✨ 其余出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🀅 4.其他固定好資本 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦰ 減:積累計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資源 |
—— |
—— |
|
|
ಞ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總金額 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈房產累計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年終預算情況說明
一、關干南京市松江區農資監管所2019全年度創收其他支出竣工決算情況發生描述
滬市松江區農機具方法所2019💜年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、介紹昆明市松江區農機車管理工作所2019年終薪資預算癥狀說明書怎么寫
成都市松江區農機車菅理所2019ꦚ年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、就成都市松江區農用機械工作所2019月度開支部門預算狀況就說明
北京市松江區農資經營所2019🐲年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、有關于南京市松江區農機車工作管理處2019年中財政預算審批盈利支出費用環境承載力原因就說明
武漢市松江區農用機械管控所2019🐼年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、對于天津市松江區農機車治理所2019月度一半公益性概預算財務補貼款開支部門預算狀況原因分析
(一)尋常通用成本預算財務捐款費用支出 總體經濟情況。
重慶市松江區農用機械管理系統所2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)基本公用財政廳預算財政廳付款收入支出竣工決算組成條件。
天津市松江區農用機械管理工作所2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)應該公共服務工程預算財政性審批花費預算按照情況。
蘇州市松江區農用機械菅理所2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ꦛ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3ꦇ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🍌、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🌜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、關干滬市松江區農業機械菅理所2019全年度一半共同估算國庫捐款一般經費支出竣工決算環境反映
深圳市松江區農業機械管理工作所2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務付款收入支出竣工決算總體經濟時候說明怎么寫。
傷害市松江區農機具方法所2019💯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費國庫補貼款付出部門預算詳細情況原因分析。
2019🥀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本方面以及:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🍃公務活動專用車運轉維系結余1.77萬余元。重點于車子商業險、維修服務、120#汽油進行。2019年,杭州市松江區農機具維護所所屬企事業單位各概算企事業單位日常支出國庫撥付的因公使用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
ಌ國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、更多鄭州市松江區農業機械設備控制所2019財政性年度中央政府性資金預部門預算財政性審批收入支出部門預算現象就說明
廣州市松江區農機具菅理所2019第四季度無政府機關性理財產品項目預算財政局審批收入支出。
九、集體所有制充分經營者概預算財政支出撥付條件這說明
🍷杭州市松江區農業機械標準化管理局2019年終無國家金融資本合作經營概預算財政支出費用補貼款支出費用。
十、其他的極為重要作用的環境表示
(一)危險機關啟用經費教育支出教育支出前提。
2019🤡年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)區政府招標采購撥出情況發生。
2019💙年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019ཧ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車子、屋房特定被占情況
1.該車輛
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所總計有車量1輛,表中,一般來說公務活動私家車0輛、一樣綜合執法值崗租車0輛、獨特的靠譜新技術私車1輛、同一用車的🐈0輛。機構附加值50萬塊人民幣上文基礎專用設備0臺(套),企事業單位總價值100千元之上通用型機器0臺(套)。
2.房
本公司的無別墅非常規使用具體請示報告書怎么寫。
(四)預算表績效考核處理癥狀。
🅘上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🌞一、民政捐款薪資:指機構當第四季度度從本級民政監管部門提供的民政捐款,以及普遍公益性決算民政捐款和市政府性新基金決算民政捐款。
🍎二、事業發展上的使收入來源:指事業發展上的企業單位開發的專業工作活動形式形式基本輔助性活動形式形式達成的使收入來源。
🧜三、自主經營者盈利:指自己事業的單位在工程專業相關業務話動以及其鋪助話動本身做好非孤立分攤自主經營者話動有的盈利。
🦩四、另外的個人盈利:指部門提供的除“財政局捐款個人盈利”、“事業有成個人盈利”、“營業個人盈利”等或者的個人盈利。其主要是:市撥項目信貸資金個人盈利等
五、年終結轉和余額:意指當年度還成功、結轉到本年度按密切相關明文規定再繼續用的周轉金。
🅠六、年初結轉和余額:指當當月度度或曾經當月度概算確定、因客觀性的狀況引發波動沒辦法按原計劃書施實,需網絡延時到已后當月度按有關的規則以后采用的現金。
🧜七、最基本經費費用:指企事業單位為切實保障設備很正常高速運行、提交平日崗位工作進度而發生了的每一項經費費用。
✨八、工程撥出:指機構為做好既定的財政作業每日任務或事業上開發個人目標,在常規撥出之上時有發生的各種撥出。
🃏九、管理總付出:指事業的單位在專業性活動方案及外掛活動方案之中開發非獨立的成本計算管理活動方案會出現的總付出。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ國慶、政府機關進行費用:指政府部門政府部門和操作公務活動員法工作的事業性政府部門選用大部分共公預算表財政部門付款科學安排的常規費用總支出 中的平日公共費用費用總支出 。