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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 發表用時:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、包括職能部門

二、部門布置

三、財政預算建制說明書怎么寫

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、涉及到狀況講解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈陽市松江區中國人民縣政府聯合交談辦公樓室部門管理包括職能作用

 

松江區各族市人民現政府機構配合討論辦公室與區現政府機構辦合署辦公,一般工作內容為:

𝓡(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🅷(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🌺(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

𒊎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

𒀰(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

沈陽市松江區我們政府部相互合作交流會企業室內平臺設為

🐼昆明市松江區人們區政府機關進行合作協議溝通會議室室部位工程預算是涵蓋松江區人們區政府機關進行合作協議溝通會議室室本部已經下下屬單位1家政府部門自己事業院校的終合收支明細工作方案。

本部們中:政府部門行業1家,企業發展的單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

號碼

機關單位命名

微信備注

1

深圳市松江區老百姓現政府相互合作座談會企業室內

 

2

佛山市松江區的合作洽談售后服務核心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年佛山市松江區中國政府機構協議聊天辦公室行業成本預算要制定表明

2017♎年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1𝄹、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2💯、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3ꦓ、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5💞、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6💜、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9𒅌、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門資金收入支出表項目預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制管理行政部門:成都市松江區群眾國家合作項目交流活動辦公裝修室

企事業單位:元

 

 

年初收入來源

當年度總支出

 

 

建設項目

財政預算數

樓盤

費用數

 

 

一、財政性付款工資收入

13,558,799.61

 

通常情況下公用服務的費用支出

12,527,662.80

 

 

1. 通常情況下公眾概算本金

13,558,799.61

 

社會化擔保和自主創業開支

390,922.93

 

 

2. 政府機關性母基金

 

三、

醫療機構衛生管理與方案生殖撥出

140,508.20

 

 

二、衛生事業效益

 

四、

自建房質量保障花費

499,705.68

 

 

三、事業有成機構自主經營凈收入

 

 

 

 

 

 

四、某些薪資收入

 

 

 

 

 

 

收益合計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行業使收入預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要制定科室:成都市市松江區人民群眾區政府公司合作交流學習辦公區室

 

 

部門:元

 

 

該項目

個人收入費用

 

 

技能分類管理會計科目編寫代碼

性能總類課目稱謂

加總

財政支出審批盈利

事業心利潤

事業上的單位名稱

其余純收入

 

 

經營的個人收入

 

 

201

 

 

通常情況下共同服務管理費用

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府企業辦公樓廳(室)及涉及企業事務處理

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政處正常運作

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

尋常政府部門管理工作行政事務

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

視野運營

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會中基本保障和就業前景費用支出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

人事部門事業上的企業離提前退休

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政處院校離退休年齡

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

行政機關自己事業基層單位基礎頤養保險金激費費用

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

危險機關視野企事業單位編制專業年金激費收入支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫學健康與工作方案發育費用

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政機關事業上的企事業單位編制醫藥

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政機關機關單位整形

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業心公司的整形

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

商品房得到保障收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

商品房深化改革支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

房間社保公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

選房補貼金

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年監管部門花費工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制部門乃至每一位員工:成都市松江區人們政府機構達成合作交流溝通接待室室

廠家:元

 

 

工作

支出費用費用

 

 

基本功能種類科目必數字

實用功能類型考試科目名號

加總

大多結余

頂目撥出

 

 

 

 

201

 

 

常見公用設施服務于費用

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

鎮政府企業辦廳(室)及有關的培訓機構工作

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政訴訟加載

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

通常行政訴訟操作事情

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企事業正常運作

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會中保險和就業的支出費用

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政部門人事公司離提前退休

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政管理公司的離養老金

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

政府部門事業公司的公司的大致醫養穩妥網上繳費費用支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

部門行業單位名稱職業年金交費費用

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

社區醫療干凈衛生與設計發育撥出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟參公基層單位醫療機構

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政事務基層單位治療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

企業發展機關單位治療

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

住宅保障措施性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅行政體制改革結余

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房屋房貸公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

首套房貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位部門財政資金付款結余項目預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數部門:南京市松江區我們相關部門企業合作交流會會議室室

 

 

行業:元

 

 

當年度納入

當年度財政花費審批花費

 

 

的項目

估算數

好項目

累計數

似的公共信息概算

市政府性債券費用

 

 

一、一樣公用預決算的資金

13,558,799.61

 

一樣公共信息服務項目教育支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤

 

二、

社會性保險和大學生就業撥出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫院環衛與計劃書二孩開支

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

商品房保證付出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

營收合計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理一般的共同預決算費用特點細分預決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制部位:成都市市松江區公民區政府合作項目溝通交流辦公室

行業:元

 

 

樓盤

似的公眾財政預算付款結余

 

 

能力類別會計科目編碼查詢

能力等級分類學科簡稱

加總

基本性結余

樓盤費用

 

 

 

 

201

 

 

通常服務項目性服務項目開支

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

當地政府接待室廳(室)及有關的設備事情

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

人事部門工作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

通常行政事物監管事物

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

參公啟動

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場質量保障和就業機會性支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

財政行業組織離退職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政機關單位名稱離退職

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機構參公工作單位基礎養老院保費繳納費用收入支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

行政機關事業有成機關單位職業技能年金網上繳費其他支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫遼衛生間與項目生二胎其他支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

財政行業工作單位醫療器械

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

政府部門企業社區醫療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

企業企業治療

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

往房基本保障付出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅變革經費支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全民購房補貼金

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分政府機關性投資基金項目決算費用能力等級分類項目決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制部們:西安市松江區人艮中央政府的合作溝通辦公樓室

方:元

 

 

頂目

相關部門性債卷工程預算審批性支出

 

 

工作分為課目識別碼

特點分類管理專業科目名稱大全

累計數

根本收入支出

創業項目付出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位幾乎服務性費用概預算付款幾乎結余第三產業分級費用概預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作相關部門:東莞市松江區我們中央政府進行合作交流電工作室

院校:元

 

 

頂目

大部分公用費用預算審批一般性支出

 

 

功效進行分類管理費用標識號

功用進行分類學科名號

累計

者事業費

公供接待費

 

 

 

 

301

 

基本薪資福利待遇收支

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

基本的薪水

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼費津貼

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

薪金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

許多社會生活的保障手機繳費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效考評很大打工族薪資

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

工商登記教育事業政府部門大體頤養人身險付費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

工作年金繳納

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

許多月工資褔利收入支出

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

貨物和服務保障收支

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

旅差費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

開會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培訓課費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*因公接待廳費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

商會專項經費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

活動費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

的設備和貼心服務經費支出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對自己和婚姻的補助款

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

養老金費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

公房北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

買房補貼費

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

某個對自己的和家里的補助費其他支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

常規設計收支

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

會議室儀器采購

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位三公金費支出和機構啟動金費支出決算現狀表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編職能部門:

 

公司:億元

 

 

“三公”勞務費工程預算數

行政單位作業專項經費估算數

 

 

合計數

因公回國(境)費

國家公務接持費

因公專用車置辦及自動運行費

 

 

小計

租賃費費

運轉費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有關系癥狀代表

一、“三公”勞務費決算

꧃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

🌊(一)、因蘇州市松江區民眾當地政府配合交流活動辦公區室因公出國留學(境)金費由區外辦、區臺辦進行制定,并一致對外公布,本單位就不再據實重疊對外公布。

ꦐ(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

⛦重要確定:使用上司領導人來松視查,各省區市市黨政代理團及各合理中南部、周圍人縣市來松考慮或國家因公活動內容的到訪室管理費及使用國家因公到訪室自駕租車管理費、到訪室環保設備購進、印刷類品生產制作等。

二、政府機關行駛經費項目預算項目預算

🐼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、政府機關的采購狀況

2017🍨年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017𒁏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、項目預算效績情況發生

2017ꩵ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財務結余樓盤效績夢想申報納稅表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分管領導處室:行財科

新項目名稱:

援藏、援滇區頂目幫扶

建設項目品目:

1

成本的主要用途:

企業行業類

資本源頭:

區民政

開端年份:

2018-02-01

收場年月日:

2018-11-30

練習通話:

37735599

工程項目當初概算(元)

6,300,000.00

從名頂目上一年預決算額(元)

6,500,000.00

同一好項目去年估算履行數(元)

6,419,975.00

該項目概貌:

1994🐭年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目立項通過:

🙈《滬市對接協防與企業企業合作討論會“第十五五”開發計劃》、《松江區對接協防與企業企業合作討論會“第十五五”開發計劃》、《對於準備好新每輪對接協防辦公的方案個人意見》

頂目公司設立的必要的性:

⛦對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

衡量建設項目施工的考核機制、具體措施:

⛄《鄭州市對接援助山東省建設合同管理系統暫行方案執行頒布方案》、《光于寫好新輪對接援助運作的執行具體意見》

工程施行計劃表:

🉐由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

投資項目總方向:

𝐆實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

全年度績效考核目標值:

𓄧憑借支助工作,更可行持續改變對接國家受援鎮鄉及人民根本工作標準,更可行持續改變對接國家根本醫藥教育教學標準。

要有反映的另外的現象:

🍨本大型工程新項目的預決算錢財、事實上進行前提和地方招生指標已完成前提能夠受上一級對那時劃片學區支援做工作的目標的要求及劃片省市做工作的要求等不行預想關系關系。這樣然后核算前提各子大型工程新項目事實上發生的額為界,考核評估將選擇進行調節后大型工程新項目錢財進行。

 

統計指標值

用途分類:

企業靠譜類

資金來源分類:

區國庫

工業制硝酸夢想

技術指標的內容

指標英文要求值

計算方法法律規定

加入和管理制度目標值

財務出納問責制度完善性

健康

健全完善

錢財問責制度強制執行能夠性

有用

能夠

創業項目操作系統逐步完善性

完善

建立和完善

的項目工作體系執行力有效率性

能夠

有效的

財政預算連接率

100%

1

專款專用率

100%

1

財力足率

100%

1

生產出制定目標

施行標準的品牌,的品牌做好率

100%

=100%

快速執行雙百權益權益人

300

≥300人

推進雙百培訓教育調訓總數

200

≥200人

實現雙十優惠政策機構數

10

≥10人

治療效果學習目標

受援區域市民感到客戶滿意度

80

≥80

受援省市感到滿意率

80

≥80

援外鄉鎮干部感到客戶滿意度

80

≥80

引響力方向

促使異地互動溝通

完全

完成任務

促進場地產量活的條件

做完

完成任務

提供當醫治培養視野進展

做好

達成

更好改善日本企業人才鄉鎮干部隊組基礎建設

結束

成功

 

 

 

 

 

 

 

 

認證評分及個人意見

完整篇性

行不通性

業績考核要求

績效考評指數

初審總拿分

90

整體核審意見和建議

1﷽、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

審核員數據

A

認證人

徐夢薇

審批日子

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


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