重慶市松江區國際交流溝通服務中心
2018本年度估算表企業估算表
目 錄
一、通常管理職能
二、企業設立
三、工程預算編制管理闡明
四、2018年預算單位財務收支預算總表
五、2018年預算單位收入預算總表
六、2018年預算單位支出預算總表
七、2018年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2018年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及現象代表
北京市松江區全國交流電心中大部分工作職責
ꦆ上海市松江區國際交流中心其主要職責:(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
杭州市松江區國外學習交流服務中心學校設置
𒈔按照據此工作職責,東莞市松江區展覽學習交流學校是西安市松江區大家相關部門外事企業接待室屬下企事業的單位。
專有名詞解釋
ꦿ(一)根本的專項資金總支出概成本財政預算:是省級概成本財政預算主觀崗位及所屬基層單位概成本財政預算基層單位為擔保其單位普通正常的崗位、成功完成日常生活崗位重任而規劃的半年度根本的專項資金總支出規劃,也包括人群專項資金和共用專項資金兩個分。
🅠(二)新項目教育總支出費用工程概算:是地市級工程概算管理者部們及相關工程概算企業為成功行政機關業務級任務、參公開發學習目標值或政府部開發戰術、其他學習目標值,在基本的教育總支出費用之余編寫的年度目標教育總支出費用預計。
☂(三)“三公”資金投入:是與市里國庫有資金投入領撥內在聯系的部門管理舉例說明下級概決算運行標準運用市里國庫撥付籌劃的因公出國留學運行(境)費、因公私車置辦費及啟用費、因公商務接待客人處費。這當中:因公出國留學運行(境)費主耍籌劃國家機關及下級概決算運行標準職工的全中國合作共贏互動、根本性事件項目商談、境內外技術培訓學校學習進修等的全中國旅費、國外的大都市間客運費、入住費、運行餐費、技術培訓學校費、公雜費等經費教育總支出;因公商務接待客人處費主耍籌劃全中國性專科觸摸會議、國家根本性事件方案調研方案、運行方案診斷、外事團組商務接待客人處互動等施行因公或開發項目所須入住費、客運費、運行餐費等經費教育總支出;因公私車置辦費及啟用費主耍籌劃事業編內因公機動車輛的報費更行,、用在籌劃市區因公出、因公文件資料互相交換、每天的運行開發等所須因公私車燃油費、保修費、過站過河費、保費用費等經費教育總支出。
🎃(四)國家機關啟用專項專項資金:指行政機關公司和參照物公務活動員法方法的事業上公司適用核心公共性項目預算財政局付款確定的核心收入撥出中的日常化公供專項專項資金收入撥出。
2018年廣州市松江區全國交換心中概預算事業編制詳細說明
2018ಞ年,本單位預算支出總額為72.24萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算72.24萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出72.24萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💮、“事業運行”54.25萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.09萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”2.83萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2018年機構財稅收入支出表概預算總表 |
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事業單位編制部門管理:昆明市松江區世界聊天中心的 |
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上年收錄 |
年初其他支出 |
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工程項目 |
概算數 |
建設項目 |
項目預算數 |
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預估合計 |
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|
一、民政審批年收入 |
722,394.34 |
一、 |
大部分通用服務性性支出 |
542,463.04 |
|
|
1. 一半公用設施費用預算資本 |
722,394.34 |
二、 |
社會各界有效保障和求業開支 |
113,215.20 |
|
|
2. 國家性股票基金 |
|
三、 |
醫療保障公共衛生與記劃計劃生育政策總支出 |
38,412.30 |
|
|
二、事業心薪資 |
|
四、 |
往房的保障撥出 |
28,303.80 |
|
|
三、事業上的機構銷售經營收益 |
|
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|
四、任何利潤 |
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利潤共計 |
722,394.34 |
開支總額 |
722,394.34 |
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2018年院校財會結余費用總表 |
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方:元 |
當年度支出費用 |
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概預算數 |
||
一般性支出 |
品牌費用支出 |
|
人工經費預算 |
公用設施金費 |
|
435,096.24 |
107,366.80 |
0.00 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
615,027.54 |
107,366.80 |
0.00 |
|
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2018年公司個人收入成本預算總表 |
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核編部門管理:傷害市松江區時代國際交流電管理中心 |
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方:元 |
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活動 |
薪資財政預算 |
|
|||||||
|
工作幾大類管理費用簡碼 |
技能類型管理費用簡稱 |
總計 |
財政廳付款收入水平 |
事業有成利潤 |
工作公司的 |
另外的年收入 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
生產經營工資 |
|
|||||
|
201 |
|
|
通常情況下公共性服務培訓花費 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
政府構造辦公區廳(室)及關于構造工作 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事業上的作業 |
542,463.04 |
542,463.04 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社會存在服務和就業創業性支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的基層單位離退體 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的標準基本上健康養老商業保險付費教育支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業公司的公司的就業年金交款教育支出 |
32,347.20 |
32,347.20 |
|
|
0.00 |
|
|
210 |
|
|
醫疔干凈衛生與工作方案計劃生育政策付出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政機關行業單位名稱醫學 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企機關事業單位醫療保健 |
38,412.30 |
38,412.30 |
|
|
0.00 |
|
|
221 |
|
|
租賃房有保障收入支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新結余 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
28,303.80 |
28,303.80 |
|
|
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2018年基層單位其他支出預算表總表 |
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|
制定職能部門:成都市松江區國際性互動中心站 |
工作單位:元 |
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|
工作 |
教育支出概算 |
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|||||
|
用途的分類管理費用數字 |
功能模塊的分類課程和科目各稱 |
總金額 |
常規總支出 |
產品性支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
201 |
|
|
一樣公開安全服務結余 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
政府培訓機構辦公場所廳(室)及各種相關培訓機構事務管理 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
視野正常運行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
市場經濟得到保障和就業問題費用 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業工作單位離退體 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公的單位關鍵健康養老安全繳付教育支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展標準職業分析年金手機繳費花費 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
醫療管理衛生防疫與設計養育撥出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展企單位醫療服務 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企機關單位醫院 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住宅房保證總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
房屋創新總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年工作單位財政支出付款開支財政預算總表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制管理部門乃至每一位員工:重慶市松江區新國際洽談中心的 |
|
|
企業單位:元 |
|
|||
|
民政審批效益 |
財政經費支出付款經費支出 |
|
|||||
|
投資項目 |
費用數 |
頂目 |
加總 |
正常共同項目預算 |
政府部門性母基金概算 |
|
|
|
一、通常情況共同項目預算信貸資金 |
722,394.34 |
一、 |
正常安全服務性安全服務經費支出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
二、地方政府性基金投資 |
|
二、 |
社會化有效保障和畢業生就業花費 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
|
三、 |
醫遼安全與準備養育教育支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
|
四、 |
房產保證總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
凈收入總共 |
722,394.34 |
花費合計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年企業單位大部分共公工程預決算性支出功能性等級分類工程預決算表 |
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||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
要制定部們:深圳市松江區展覽學習研究中心的 |
公司:元 |
|
|||||
|
內容 |
通常公共服務工程預算教育支出 |
|
|||||
|
技能的分類項目商品編碼 |
特點類別科目必名稱大全 |
總金額 |
幾乎總支出 |
項目流程開支 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
201 |
|
|
般服務質量性服務質量總支出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
以政府商務省政府辦公廳(室)及相應的組織 事情 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事業性電腦運行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社會中安全保障和專業教育結余 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
財政視野標準離退休年齡 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業的單位的單位通常社區養老險行業激費總支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作政府部門新職業年金手機繳費開支 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
整形衛生間與工作方案孕育撥出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業發展企業單位醫療器械 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
創業工作單位醫治 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
公房改革創新費用 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年企事業單位市政府性理財產品項目決算收支性能分類管理項目決算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核編部門乃至每一位員工:沈陽市松江區國家溝通管理中心 |
廠家:元 |
|
|||||
|
工作 |
現政府性債券概算支出費用 |
|
|||||
|
技能細分科目表商品代碼 |
功能表分類整理管理費用品牌 |
累計數 |
關鍵其他支出 |
創業項目費用 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年公司普通公用設施預決算基礎收入支出部門乃至每一位員工預決算實惠分級預決算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制定監管部門:成都市松江區國際金聯絡主 |
單位名稱:元 |
|
||||
|
該項目 |
正常服務性費用預算基本上收入支出 |
|
||||
|
特點總類管理費用代碼 |
功效歸類科目必明稱 |
累計數 |
工作員預備費 |
通用資金投入 |
|
|
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
年薪福利金費用 |
643,227.54 |
614,427.54 |
28,800.00 |
|
|
301 |
01 |
大多公資 |
100,980.00 |
100,980.00 |
0.00 |
|
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
31,656.00 |
31,656.00 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
|
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
287,304.00 |
287,304.00 |
0.00 |
|
|
301 |
08 |
企教育事業政府部門教育事業政府部門總體醫療穩妥穩妥付費 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
301 |
09 |
事業年金繳納費用 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
301 |
10 |
職業選擇幾乎醫療機構人身險付費 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
其他社會性服務保障手機繳費 |
14,556.24 |
14,556.24 |
0.00 |
|
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務質量收支 |
78,566.80 |
0.00 |
78,566.80 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
17 |
*因公到訪費 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
8,086.80 |
0.00 |
8,086.80 |
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
31,480.00 |
0.00 |
31,480.00 |
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303 |
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對個人的和家用的補貼政策 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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303 |
99 |
的對個人的家庭生活的政府補貼結余 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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合 計 |
722,394.34 |
615,027.54 |
107,366.80 |
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2018年企事業單位“三公”接待費和政府機關正常運行接待費工程預算表 |
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編寫科室:武漢市松江區新國際互動交流重點 |
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院校:萬的大寫 |
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2018年“三公”專項資金成本預算數 |
2018年危險機關加載經費支出項目預算數 |
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總金額 |
因公出境(境)費 |
公務迎送迎送費 |
國家公務車輛購入及操作費 |
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小計 |
添置費 |
工作費 |
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0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一、“三公”專項資金問題
🌃一、上海市松江區國際交流中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公經費”財政撥款預算無,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數上升0.5萬元。
🍸(一)、因昆明市松江區世界交談學校因公出國工作(境)費用由區外辦、區臺辦承接編寫,并一統公布,本財政預算行業從不據實再次公布。
(二)、因上海市松江區國際交流中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2018年公務接待經費預算0.5萬元,比2017年預算上升0.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年增加100%。
𝕴核心計劃:(一)接待室工作外國人體現團讀書考查報告。用作接待室工作某些國家、國家來松考查報告所發生的飯食費、酒店房費、城市交通補貼等。
ꦡ(二)管理外廠家借鑒多方位考察學習。代替接待室外省份市、兄妹地級市來松多方位考察學習所造成的工作餐費、房費費、客運費、場租費等其他支出。
🌺(三)籌辦金融金融產品會議觸屏、為制定因公或開始金融金融產品營銷活動所用日常費用支出 的活動供應費、居住費、餐費等費用支出 。
二、機關單位行駛金費預算表
♈國家機關運營專項資金包含行政訴訟機構和操作因公員法服務管理的企工作機構適用一樣服務性財政資金預算財政資金捐款具體安排的基本上性撥出中的生活公共專項資金性撥出,本機構屬企工作機構,故無收入額。
三、現政府銷售情形
2018💧年度本單位政府采購預算0.5萬元,其中:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🃏年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.5萬元。
估算工作績效情況發生
2018每年,本機構無品牌收入支出工程預算,故無廢除績效評價受眾處理的品牌。